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當(dāng)月進(jìn)項大于銷項沒有抵扣完,到了期末產(chǎn)生了留抵稅額應(yīng)該怎么做分錄

2022-02-17 19:59
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-17 20:01

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項

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快賬用戶3976 追問 2022-02-17 20:43

老師,能不能加個說明,增值稅明細(xì)科目我有點(diǎn)陌生不太懂,第一筆分錄是交完當(dāng)月增值稅的分錄嗎,第二筆貸進(jìn)項稅額什么意思,從借方未抵扣的增值稅轉(zhuǎn)到貸方,下一個月繳納就做第一筆分錄嗎,好像有點(diǎn)思路了

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齊紅老師 解答 2022-02-17 20:49

第一個結(jié)轉(zhuǎn)銷項 第二個結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項 都是發(fā)生額

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2022-02-17
可結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,形成借方余額
2025-03-17
這個是可以留底以后期間抵扣的
2022-09-07
你好,這個月需要交稅嗎?如果不需要交稅,不用做處理,如果需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022-07-13
你好,之前你的留底在哪個科目里面的?轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2024-06-17
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