借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
當(dāng)月進(jìn)項大于銷項沒有抵扣完,到了期末產(chǎn)生了留抵稅額應(yīng)該怎么做分錄
當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,報完稅有留抵稅額,請問怎么做會計分錄?或者說需要做分錄嗎?
本期進(jìn)項稅額大于銷項有留抵稅額,期末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,上個月進(jìn)項大于銷項,有留抵稅額,做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,這個月銷項還是小于這個留抵稅額應(yīng)該怎么做會計分錄呢
老師,期末進(jìn)項稅額大于銷項稅額是,有留抵稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么些分錄呢
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師,能不能加個說明,增值稅明細(xì)科目我有點(diǎn)陌生不太懂,第一筆分錄是交完當(dāng)月增值稅的分錄嗎,第二筆貸進(jìn)項稅額什么意思,從借方未抵扣的增值稅轉(zhuǎn)到貸方,下一個月繳納就做第一筆分錄嗎,好像有點(diǎn)思路了
第一個結(jié)轉(zhuǎn)銷項 第二個結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項 都是發(fā)生額