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Q

老師好,五月份的時候我同一張報關單開兩張發(fā)票,然后在六月份的時候沖紅了,增值稅怎么報呀?

2025-06-13 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-13 16:16

你好,增值稅7月申報做負數(shù)

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快賬用戶7678 追問 2025-06-13 16:19

老師 申報負數(shù)怎么申報呢

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齊紅老師 解答 2025-06-13 16:19

你好,你沖紅了,是不是開了紅字發(fā)票。

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快賬用戶7678 追問 2025-06-13 16:21

對 的,是的

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齊紅老師 解答 2025-06-13 16:21

你好,7月申報的時候,系統(tǒng)會自動取得負數(shù)數(shù)據(jù)的。你正常申報就行。

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快賬用戶7678 追問 2025-06-13 16:25

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-13 16:25

你好,不用客氣的了。

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您好,附1那里的數(shù)據(jù)是自動讀入的,金額就是藍紅相抵,金額為0申報
2023-11-14
你好,這種情況需要去稅務申報
2023-08-14
。紅沖做原來相反分錄。 減免的稅款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2023-03-16
您好,可以沖減當月的增值稅。
2020-11-07
你好,你這個是取得的進項發(fā)票,還是開具的銷項發(fā)票??
2024-09-02
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