你好,增值稅7月申報做負數(shù)
老師,我公司十月份開了一張三個點的專用發(fā)票,同時開了一張紅沖八月份開的五個點的普票,請問下,在申報十月份的增值稅時,可以沖減當月的增值稅嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,我們單位是小規(guī)模5月份開張普票,當時是1%的稅,然后在6月份的時候紅沖了,6月份的時候免稅了,這個時候怎么做賬呢
老師你好,就是我們在7月份的時候開了一張發(fā)票,當時我們是小規(guī)模納稅人,在7月底的時候變?yōu)榱艘话慵{稅人,然后8月份稅官員叫我們紅沖了7那張發(fā)票,請問下現(xiàn)在怎么申報增值稅
老師你好,10月我開錯了一張全電發(fā)票,我現(xiàn)在紅沖的話,到時候季報增值稅的時候,應該怎么填寫呀?
一般保證中,債權人以債務人為被告提起訴訟的,人民法院應予受理。債權人未就主合同糾紛提起訴訟或者申請仲裁,僅起訴一般保證人的,人民法院應當駁回起訴 怎么理解這句話,為什么駁回
企業(yè)給外部推銷來購買的人員提成返利,賬務怎么處理
建筑方面,麻料2萬方麻料,那么轉(zhuǎn)化為噸是多少噸,大概
老師,請問一下現(xiàn)在做24年個稅匯算清繳,還能填寫24年專項附加扣除嘛?
有個人員離職,未辦理離職手續(xù),公司決定不再對他進行當月工資發(fā)放。這個工資應該處理。
老師申報增值稅是,享受小微企業(yè)六稅兩費減免政策,適用減免政策的起止時間怎么填寫?
在實操題里面,愛民醫(yī)院跟快學中醫(yī)門診部都同樣是醫(yī)院,都是免征增值稅的,那為什么快學中醫(yī)門診在做收入的時候,也同時做了增值稅應交增值稅,然后再結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,而愛民醫(yī)院就沒有這樣做?
增值稅申報表申報先填附表,主表數(shù)據(jù)自動生成,不用填寫吧?老師
老師,請問購買的已經(jīng)懷了小豬仔的母豬,然后飼養(yǎng),產(chǎn)下小豬仔后賣小豬仔,然后母豬也賣掉。這種過程產(chǎn)生不產(chǎn)生增值稅?
你好!請問公司法人以公司名義在銀行開戶貸款,這個賬戶沒有給公司,貸款到期了,錢不夠,法人從公司借了筆錢轉(zhuǎn)到這個貸款賬戶上,這筆賬改如何處理?謝謝
老師 申報負數(shù)怎么申報呢
你好,你沖紅了,是不是開了紅字發(fā)票。
對 的,是的
你好,7月申報的時候,系統(tǒng)會自動取得負數(shù)數(shù)據(jù)的。你正常申報就行。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。