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老師,上上個月有進項稅額轉(zhuǎn)出,上個月直接去稅務(wù)局補交稅款,這個分錄怎么做?

2025-06-12 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-12 13:57

你好,你是因為什么原因要轉(zhuǎn)出的?

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快賬用戶9816 追問 2025-06-12 14:10

發(fā)票異常

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齊紅老師 解答 2025-06-12 14:10

你好,你進項稅額轉(zhuǎn)出,做過分錄了嗎

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快賬用戶9816 追問 2025-06-12 14:12

沒有做分錄,上個月抵扣了

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齊紅老師 解答 2025-06-12 14:13

你好,你這個如果沒有要求補所得稅,就借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 最后,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行春款

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快賬用戶9816 追問 2025-06-12 14:17

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-12 14:18

你好,不用客氣的了。

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你好!上個月的進項轉(zhuǎn)出,你沒有做分錄嗎? 這個月有留底,不需要做分錄
2023-03-08
你好!這個要看你當時正數(shù)發(fā)票如何做的分錄了。
2021-01-13
還能重新取得專票不呢?
2025-02-27
這個不是進項轉(zhuǎn)出的,直接是紅沖的 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料等 增值稅
2023-09-06
原來該發(fā)票做進項的分錄,請寫一下
2021-01-13
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