中午好親!根據(jù)用途應(yīng)該計(jì)在建工程
老師,您好,有個(gè)實(shí)務(wù)問題需要麻煩您 我們單位是個(gè)檢驗(yàn)檢測單位,接到項(xiàng)目后需要找單位以外的個(gè)人出現(xiàn)場,每個(gè)人的費(fèi)用大概一天1500左右,這些個(gè)人專家不能提供發(fā)票, 這些費(fèi)用還是我們公司的主要的成本支出 請(qǐng)問這部分費(fèi)用我們怎么處理最優(yōu)呢?代開勞務(wù)發(fā)票扣的稅點(diǎn)太多了,他能不接受?
老師,因項(xiàng)目建設(shè)需要,我們單位要付一筆臨時(shí)用地復(fù)墾保證金。我單位開了一個(gè)專用賬戶,專門是存放該項(xiàng)保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。那么這筆保證金是通過我單位的零余額賬戶(財(cái)政撥款)轉(zhuǎn)到保證金專用賬戶(也是我單位的賬戶),怎么入帳哦? 等到完工了,這次保證金可以原來返回退回零余額賬戶,又怎么入帳哦?
老師,因項(xiàng)目建設(shè)需要,我們單位要付一筆臨時(shí)用地復(fù)墾保證金。我單位開了一個(gè)專用賬戶,專門是存放該項(xiàng)保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。1??首先我單位收到財(cái)政撥入這筆保證金經(jīng)費(fèi),怎么入帳?2??收了財(cái)政撥款后,我單位的從零余額賬戶(財(cái)政撥款)轉(zhuǎn)到保證金專用賬戶(我單位的開立存放這筆保證金的專用賬戶),怎么入帳哦? 3??等到項(xiàng)目完工了,這次保證金可以原來返回退回零余額賬戶,又怎么入帳哦?
老師,請(qǐng)問我公司和其他公司合作一個(gè)停車場項(xiàng)目,對(duì)方出土地,公司出錢建設(shè),合作合同簽訂的是雙方按照凈利潤進(jìn)行比例分配,請(qǐng)問我們公司支付對(duì)方分配利潤的時(shí)候?qū)Ψ绞切枰_發(fā)發(fā)票給我公司的是吧?還有對(duì)方收到公司款不開發(fā)票他們是違反稅法的是不是?還有他們有收入進(jìn)他們繳納的土地使用稅這個(gè)費(fèi)用不應(yīng)該由我們公司來承擔(dān)對(duì)不對(duì)?
因項(xiàng)目建設(shè)需要,我們單位要付一筆臨時(shí)用地復(fù)墾保證金。我單位開了一個(gè)專用賬戶,專門是存放該項(xiàng)土地復(fù)墾保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。那么這筆保證金是財(cái)政轉(zhuǎn)到我們單位零余額賬戶(財(cái)政撥款),我們再通過零余額賬戶轉(zhuǎn)到保證金專用賬戶(都是我單位的賬戶),。①收到財(cái)政轉(zhuǎn)入資金,(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:1011 零余額賬戶用款額度,貸:4001 財(cái)政撥款收入),(預(yù)算會(huì)計(jì),借:800101 零余額賬戶用款額度,貸:600102 項(xiàng)目支出)。②付土地復(fù)墾保證金,(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:102199 其他貨幣資金,貸:1011 零余額賬戶用款額度),(預(yù)算會(huì)計(jì),借:80010203 其他貨幣資金,貸:800101 零余額賬戶用款額度),③完工后退回財(cái)政(直接上繳國庫),借:應(yīng)繳國庫款,貸:102199 其他貨幣資金。老師請(qǐng)問會(huì)計(jì)科目是這樣做嗎?
老師好,我們是醫(yī)療器械銷售公司(小微企業(yè)小規(guī)模),24年購入振蕩器4000元,給了醫(yī)院用當(dāng)時(shí)不知道能不能收回款來就記在庫存商品里?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說這個(gè)當(dāng)時(shí)應(yīng)該入在銷售費(fèi)用里,說是醫(yī)院不給錢。老師請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理現(xiàn)在。麻煩老師寫的詳細(xì)點(diǎn)吧?
老師,你好,申報(bào)增值稅時(shí)異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符,這個(gè)提示咋回事?因?yàn)槲覀児?yīng)商注銷了,現(xiàn)在我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)去稅局拿了稅務(wù)事項(xiàng)通知書,就是申報(bào)增值稅提交不了
對(duì)方公司款對(duì)公打貨款給我司,但現(xiàn)在要開票給他們這個(gè)公司,她說要開另外一個(gè)公司,不要開到這個(gè)公司來,現(xiàn)在怎么處理好?
4月計(jì)提的工資,借管理費(fèi)用職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬,五月賬上沒錢發(fā)不出來,5月就不用做什么分錄嗎,6月賬上有錢,再借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款社保
老師你好!請(qǐng)問下廠房宿舍20套衛(wèi)浴柜金額6萬,計(jì)什么科目好些
老師,我同事上個(gè)月申報(bào)增值稅表的時(shí)候高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個(gè)月的高鐵票合計(jì)一起申報(bào)呢
老師一般納稅人,電子稅務(wù)局里面有銷項(xiàng)沒進(jìn)項(xiàng)的,是不是直接提交報(bào)表就可以了呀還有在填其他報(bào)表嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),在借方表示是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅呢,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是這兩個(gè)科目都可以。
老師,您好!我們租賃了一個(gè)場地,正在裝修改造,在這期間發(fā)生的管理費(fèi)用是不是都做入“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”?
老師,我同事上個(gè)月申報(bào)增值稅表的時(shí)候高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個(gè)月的高鐵票合計(jì)一起申報(bào)啊
計(jì)提時(shí) 借:在建工程 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交耕地占用稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交耕地占用稅 貸:銀行存款
等這個(gè)項(xiàng)目完工了,這2筆費(fèi)用也要一起轉(zhuǎn)固嗎?
對(duì),項(xiàng)目建設(shè)完工,在建轉(zhuǎn)固。兩筆分錄最后就剩在建工程了,直接轉(zhuǎn)固親
可以直接入到在建工程科目,不通過應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
也可以的,摘要要寫清楚,屬于耕地占用稅
好的。老師,這個(gè)項(xiàng)目完工轉(zhuǎn)固又怎么入賬哦?
不客氣呢親!完工時(shí),所有與該項(xiàng)目呢在建相關(guān)的支出,都轉(zhuǎn)固 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
好的,謝謝老師
不客氣呢親!有時(shí)間幫我點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)鼓勵(lì)下吧,謝謝您!祝您工作愉快!