你好,是的,就是這樣算了。
老師,小微利企業(yè),比如說年度凈利潤(rùn)是100w,沒有發(fā)票的費(fèi)用是5w,按照25%繳納企業(yè)所得稅是50000*0.25=12500這樣的話按照利潤(rùn)總額是101.25w繳納20%的企業(yè)所得稅,1012500*0.2=202500.是這樣計(jì)算嗎
老師,一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時(shí) 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的這個(gè)數(shù)是調(diào)整上年利潤(rùn)的嗎?需要計(jì)入當(dāng)年損益繳納計(jì)入今年并繳納所得稅嗎? 請(qǐng)問到年底利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上去年的未分配利潤(rùn)的總額和年底資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)整差退回的這個(gè)稅款數(shù),這樣對(duì)嗎?
老師注銷公司,稅務(wù)上匯算清繳上是盈利,是按照應(yīng)納稅所得額算分紅20%個(gè)稅,還是說按稅務(wù)上的凈利潤(rùn)算呢用應(yīng)納稅所得額扣除繳納的企業(yè)所得稅算
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè),利潤(rùn)減去經(jīng)營(yíng)所得稅后的凈利潤(rùn),分紅繳納20%嗎?
本年利潤(rùn)71809.54 現(xiàn)在公司要注銷繳 凈利潤(rùn) 71809.54-7180.95(繳納企業(yè)所得稅)=64628.59(凈利潤(rùn)) 個(gè)人所得稅64628.59*20%=12925.72(繳納個(gè)人所得稅) 老師我這樣算的對(duì)嗎?[抱拳]
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),稅率是2%還是1%
老師你好,資產(chǎn)折舊表里,固定資產(chǎn)房屋的資產(chǎn)原值填報(bào)的是268萬,但是房產(chǎn)稅申報(bào)時(shí),按每季度35萬申報(bào)的,這樣的話,如何調(diào)整呢?
老師 企業(yè)給個(gè)人支付傭金 金額800多元,怎么處理符合稅法規(guī)定?
公司房租月租金2400,半年付14400,商業(yè)用房,房東開發(fā)票,需要繳納多少稅款?
電商,出口日用品,申報(bào)增值稅減免稅表,如果免稅銷售額是1500,那免稅額,是1500*13%吧?有兩個(gè)月,就在總表免稅填了銷售額,其他都忘填了,不改沒關(guān)系吧
老師注冊(cè)公司時(shí)選擇個(gè)體戶與個(gè)人獨(dú)資企業(yè)有什么優(yōu)缺點(diǎn)?
銀行手續(xù)費(fèi)不開發(fā)票的情況下是不是企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候也不用調(diào)增
老師,5月份補(bǔ)交了匯算企業(yè)所得稅,報(bào)表上數(shù)字對(duì)不起來,剛好差這個(gè)數(shù)字,正常的對(duì)吧
老師,學(xué)堂有沒有屬地會(huì)計(jì)的學(xué)習(xí)視頻
這里有紅點(diǎn)怎么辦,我已經(jīng)在匯率管理新增了匯率