你好,一般納稅人是這樣的。
金稅盤開票系統(tǒng)提示增值稅申報(bào)對(duì)比不通過,沒辦法清卡,我看了下申報(bào)表,本月不含稅銷售金額91089.12,稅額990.10,稅局代開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票金額49504.96,稅額495.05,申報(bào)表上都是對(duì)的,我認(rèn)為是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表錯(cuò)了,應(yīng)該是2732.67減990.10=1742.57這個(gè)是減免的稅額,看課程上,增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該填寫減免的2%的部分,對(duì)不?
老師,我想問下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目會(huì)自動(dòng)生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
老師 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)銷售收入是3萬元,是寫在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),將銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊(cè)類型為個(gè)體工商戶,則應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”),如果沒有其他免稅項(xiàng)目,無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報(bào)填增值稅申報(bào)表是直接按5000/1.01=4950.5這個(gè)數(shù)填在第10欄項(xiàng)目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項(xiàng)目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
去年9月份出口的,銷售額填在增值稅申報(bào)表免抵退攔里已申報(bào),去年沒有申請(qǐng)退稅,今年申請(qǐng)退稅,稅務(wù)說銷售額里有一部分是買進(jìn)的備件,不能退稅,需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。銷售額填寫在了免抵退攔里,需要修改報(bào)表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎?
老師,您好,新開的酒店,5月份沒有收入,直接什么都不用管,直接提交申報(bào)就行了嗎?在哪個(gè)地方查開票信息啊
老師好,管食堂的費(fèi)用,生產(chǎn)買件費(fèi)用,公司大多數(shù)費(fèi)用都是他墊付,6月份把2月份到5月份的全部報(bào)銷,總金額2萬多,每一項(xiàng)都不是很多。這個(gè)怎么做賬?能做管理費(fèi)用其他費(fèi)用嗎?
購買生產(chǎn)辦公桌單個(gè)沒有超過2000元,但加起來一次性購買了7個(gè) 金額9900元,單位規(guī)定了固定資產(chǎn)單位價(jià)值5000元以上才作為固定資產(chǎn) 。這個(gè)計(jì)入低值易耗品還是固定資產(chǎn)
老師:超市里購買的充值卡,發(fā)票怎么開?怎么入賬?可以稅前扣除嗎?
老師我在調(diào)以前會(huì)計(jì)的賬23年的發(fā)票都沒走公戶 汽油費(fèi) 原材料款等 我該怎樣做這些賬務(wù)處理啊 我用流水給她做賬呢 這些沒走公戶 謝謝老師
老師我申報(bào)5月個(gè)稅,這個(gè)月沒有人員增加減少,還需要操作人員信息采集這一步嗎?操作步驟告訴我一下
我們是購買方,現(xiàn)在和供應(yīng)商有產(chǎn)品質(zhì)量糾紛,供應(yīng)商有幾萬元發(fā)票不給我們開,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師,這電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)自動(dòng)出現(xiàn)的開專票金額和我開票系統(tǒng)倒出來不一致怎么辦
做現(xiàn)金流量表年報(bào)的時(shí)候需要用到哪些表
勞務(wù)公司一般納稅人如果開具3%的專票,他收到的專票就不可以抵扣,有沒有那種可能一個(gè)項(xiàng)目,即使開9%,又開3%的那種?還是他一旦開3%的就不可以開9%的發(fā)票
就是有兩個(gè)月,就在總表填了免稅銷售額,在表一和減免稅表都沒填免稅額,需要更正申報(bào)嘛
你好,這種最好是去更正一下。