今年直接補(bǔ)做收入就行
老師您好,請問去年的無票收入,今年開票了,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄???
老師房產(chǎn)稅電子平臺實(shí)際操作怎么申報(bào),如2022.3.2至2023.3.1年租金60萬,如何申報(bào)?2022.1月和2月計(jì)10萬收入去年收的款今年分?jǐn)偞_認(rèn)的收入?請回答?
電子平臺房產(chǎn)稅實(shí)際操作怎么申報(bào),如2022.3.2至2023.3.1年租金60萬,如何申報(bào)?2022.1月和2月計(jì)10萬收入去年收的款今年分?jǐn)偞_認(rèn)的收入?沒有會的嗎請問老師們?
老師,去年12月份開了一百萬的免稅電子普票,有問題我就在今年1月份作廢了電子普票100萬,2月份我又重新開開了一百萬正確的電子普票,那么今年1月份我該怎么記賬?到了季度我該怎么申報(bào)?
老師你好,我去年增值稅申報(bào)的未開票收入,今年開發(fā)票了,在電子稅務(wù)局增值稅報(bào)表我應(yīng)該怎么報(bào)稅???
老師,公司員工個(gè)人所得稅繳納后,是員工自己向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送個(gè)人所得稅申報(bào)表還是辦稅人員報(bào)送個(gè)人所得稅申報(bào)表?
老師你好,我們公司是建筑勞務(wù)公司,2023年的工程完工,但還有發(fā)票沒開,稅務(wù)局讓我們把未開的發(fā)票確認(rèn)收入,這是必須要做的嗎?
老師,我3月份進(jìn)項(xiàng)稅額沒勾選成功手動填的申報(bào)表繳了稅。后期又改成進(jìn)項(xiàng)稅額0,導(dǎo)致欠稅。4月份全部勾選進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)產(chǎn)生留底抵欠稅16萬,還補(bǔ)繳了3月份的稅和滯納金。相當(dāng)于4月份沒有繳稅,現(xiàn)在5月份的申報(bào)表提示我期初未繳稅額25欄和30欄有出入。我有點(diǎn)看不懂,這個(gè)都是系統(tǒng)自動帶出來的,期初未繳稅額和期末未繳稅額是從哪里來的
裝訂時(shí),科目余額表是在最上面還是在最下面
有金銀首飾的,個(gè)體戶在做稅務(wù)登記時(shí),是不是不能選擇定額核定啦
老師,我們是生產(chǎn)化肥企業(yè),本月生產(chǎn)了這三種含量的,領(lǐng)用原材料和生產(chǎn)入庫存商品可以只寫水溶肥還是要三個(gè)分開寫第二張圖片我做的不知道對不對
老師,個(gè)體工商戶稅務(wù)系統(tǒng)里面顯示,本月征期僅剩4天,是什么意思呀!個(gè)體戶不是按季申報(bào)嗎?為什么每月都會有這個(gè)提示呀!
老師,我們老板拿回來一張費(fèi)用普票,她說當(dāng)公司費(fèi)用票報(bào)銷,但是這個(gè)錢又不是真的報(bào)銷給她。就是走個(gè)賬。該如何做賬?
水產(chǎn)品蝦開普票是免稅的嗎
老師 請問會計(jì)報(bào)表有利潤,而稅務(wù)申報(bào)表是虧損的(主要是研發(fā)費(fèi)用原因),是否可以分紅?
借,應(yīng)收,貸,:主營收入嗎?這樣會不會造成我稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表里的營業(yè)收入不一樣?。?
意思是你上年開票的收入跟做賬收入不一致?做完賬不對賬就直接結(jié)賬了?
去年子的已經(jīng)結(jié)賬了,這才發(fā)現(xiàn)我的去年利潤表上收入和去年子增值稅申報(bào)表所得稅申報(bào)表上收入對不上,少了0.04,
做賬有錯(cuò)誤就要修改上年的報(bào)表,然后重新更正申報(bào)
那我這0.04今年子怎么做賬?
建議直接反結(jié)賬修改上年的憑證,不然今年做賬你要手工修改上年的報(bào)表和今年的每月的年初數(shù)
好的,謝謝
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