同學(xué)您好,你好一般納稅人可以在無(wú)票收入欄里直接填,以后開(kāi)票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。
老師您好,我們?nèi)ツ曩u(mài)了一塊地,沒(méi)開(kāi)票,申報(bào)了未開(kāi)票收入,增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅都交了。今年才開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表,是不是在未開(kāi)票收入那里填負(fù)數(shù)即可?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸还P未開(kāi)票收入20萬(wàn),在今年2月開(kāi)的增值稅發(fā)票,去年報(bào)稅時(shí)20萬(wàn)收入報(bào)到未開(kāi)票收入的,今年做賬和報(bào)稅應(yīng)該怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn),我們2022年有22萬(wàn)收入沒(méi)有開(kāi)票,但是在去年已經(jīng)做過(guò)收入,在今年2月開(kāi)的發(fā)票,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表就不一樣,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理
稅務(wù)稽查去年賬務(wù),4月補(bǔ)交去年未開(kāi)票收入的 增值稅,5月補(bǔ)開(kāi)了對(duì)應(yīng)未開(kāi)票收入,增值稅申報(bào)表填到未開(kāi)票收入?交的增值稅怎么做分錄?
老師你好,我去年增值稅申報(bào)的未開(kāi)票收入,今年開(kāi)發(fā)票了,在電子稅務(wù)局增值稅報(bào)表我應(yīng)該怎么報(bào)稅?。?/p>
專(zhuān)項(xiàng)扣除個(gè)人所得稅老人沒(méi)超過(guò)60歲能申請(qǐng)么
老師您好,我想向您咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題。假如一個(gè)個(gè)人向。一個(gè)公司出租他的私人的。小汽車(chē)。聽(tīng)說(shuō)如果。每個(gè)月的租金不超過(guò)800元的話。就能夠免除各種稅費(fèi),是不是這樣的,謝謝
老師,幫忙算下每個(gè)月工資2萬(wàn),沒(méi)有任何減免,每個(gè)月要預(yù)交多少稅,然后一年下來(lái)要交多少稅錢(qián)?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有兩張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票未入賬,利潤(rùn)表也沒(méi)顯示出來(lái)這兩張發(fā)票金額?現(xiàn)在要怎么處理
是先科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還是先是高企資格→再去科技局備案→申報(bào)時(shí)研發(fā)費(fèi)用扣除?
稅費(fèi)企業(yè)沒(méi)錢(qián)繳納怎么辦?
老師,麻煩您問(wèn)一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會(huì)計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢(qián)干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷(xiāo),未分配利潤(rùn)大,欠錢(qián),可以用未分配利潤(rùn)用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒(méi)有碰到過(guò)這種情況?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師是這樣就可以嗎?
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題