你好,需要有相應合同,并且開票時,各自確認收入與增值稅
比如:甲和乙做生意,甲欠乙60萬,乙欠甲60萬,雙方互相都不付款了,但都給對方開了增值稅專用發(fā)票,這樣怎么做賬
老師你好,是這樣,我們承包甲方的工程50萬的,在分包給乙方40萬,正常是乙方給我們開40萬的票,我們給甲方開50萬的票吧 這樣相當我們承擔利潤10萬的企業(yè)所得稅,還有就是給甲方開票50的票錢
老師,請問我們跟甲方簽合同,開票給甲方,現(xiàn)在甲方沒錢打款,讓我們作廢發(fā)票,重新開票給乙方,乙方付款給我們,說乙方是甲方的投資公司,可以這么操作嗎?如果可以需要對方提供什么材料?
老師建筑公司,我們掛靠 乙方 前期打入100萬,給乙方,然后 乙方 打款90萬給材料商(材料商是我們公司聯(lián)系),現(xiàn)在 甲方 要求乙方開 開票100萬(乙方已經開具),那么 甲方給乙方撥付100萬,工程款,乙方是不是 扣除相應費用,后,剩余工程款,給我們 轉過來
我們給甲方開9個點的票,丙方給我們開普票,相當于就是丙方以我們的名義承擔了這個項目。我們開票140萬專票,丙方要給我們140萬普票,還要幫我們承擔稅款,這個稅款怎么計算
員工繳納個稅的個人所得稅扣繳端代扣代繳在哪里進入?員工自己操作還是辦稅人員操作
老師,幫忙分析一下,本月收入只比上月少5萬,利潤確比上月少10萬,有部分原因是費用比上月多2萬,主要是入庫數(shù)量比上月少,結轉完成本后,庫存比上月減少了15萬,料工費,銷管財,都核對沒有問題,那么導致利潤下降的原因也有庫存減少的因素吧。
以前年度其他會計做的賬,沒有做購買的車輛入固定資產,這個是掛靠公司名下的,現(xiàn)在轉讓出去了,開來發(fā)票我怎么做賬?
老師好,穩(wěn)崗補貼需交哪些稅?
個稅申報問題,電腦故障臨時換一臺電腦申報個稅,人員名單都在舊電腦里,怎么能夠獲取呢?
老師,公司員工個人所得稅繳納后,是員工自己向稅務機關報送個人所得稅申報表還是辦稅人員報送個人所得稅申報表?
老師你好,我們公司是建筑勞務公司,2023年的工程完工,但還有發(fā)票沒開,稅務局讓我們把未開的發(fā)票確認收入,這是必須要做的嗎?
老師,我3月份進項稅額沒勾選成功手動填的申報表繳了稅。后期又改成進項稅額0,導致欠稅。4月份全部勾選進項大于銷項產生留底抵欠稅16萬,還補繳了3月份的稅和滯納金。相當于4月份沒有繳稅,現(xiàn)在5月份的申報表提示我期初未繳稅額25欄和30欄有出入。我有點看不懂,這個都是系統(tǒng)自動帶出來的,期初未繳稅額和期末未繳稅額是從哪里來的
裝訂時,科目余額表是在最上面還是在最下面
有金銀首飾的,個體戶在做稅務登記時,是不是不能選擇定額核定啦
銷售和采購是不是要對上
進項才可抵扣
這個有什么風險嗎
有實際業(yè)務,可互相開票,沒風險的。若是虛假開票,就涉嫌違法了
雙方互開13點專票 不存在什么問題嗎
有實際業(yè)務,可互相開票,沒風險的。若是虛假開票,就涉嫌違法了