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老師你好,是這樣,我們承包甲方的工程50萬的,在分包給乙方40萬,正常是乙方給我們開40萬的票,我們給甲方開50萬的票吧 這樣相當(dāng)我們承擔(dān)利潤10萬的企業(yè)所得稅,還有就是給甲方開票50的票錢

2020-12-18 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-18 09:36

同學(xué)你好 是這樣的沒錯

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快賬用戶5205 追問 2020-12-18 09:39

現(xiàn)在可不可以乙方直接給甲方開票

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快賬用戶5205 追問 2020-12-18 09:42

乙方給甲方開40萬的發(fā)票,剩下相當(dāng)我們欠甲方10萬的票

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齊紅老師 解答 2020-12-18 09:54

他倆簽的合同就可以直接開票的

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同學(xué)你好 是這樣的沒錯
2020-12-18
您好!這個正常應(yīng)該從50萬里面扣除
2021-12-13
你好,參考一下方式 1.適用一般計稅方法計稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+3%)×2% 2.適用簡易計稅方法計稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 以上回答希望能幫到你,祝你生活愉快!
2021-08-19
同學(xué)你好 差額納稅的是5%才對
2021-08-19
借:應(yīng)付工資10 貸:應(yīng)收賬款10
2023-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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