同學(xué),你好 幫我們承擔(dān)稅款 增值稅140/1.09*0.09
老師你好,是這樣,我們承包甲方的工程50萬的,在分包給乙方40萬,正常是乙方給我們開40萬的票,我們給甲方開50萬的票吧 這樣相當我們承擔(dān)利潤10萬的企業(yè)所得稅,還有就是給甲方開票50的票錢
甲方和我們簽的合同,但付款人是甲的投資方丙,他們要求我們給丙開票,丙付款,合同里也有這一條:費用由丙承擔(dān),這樣可以給丙開票嗎?
老師好,我公司找的一個工程方,對方給出了兩個票據(jù)選擇,一個是開3個點普票給我們,一個是開9個點專票,稅款都是我們自己承擔(dān),這種情況專票稅款比普票高3萬,這種情況我們選普票是不是更劃算一些,我們是一般納稅人
老師好,我公司找的一個工程方,對方給出了兩個票據(jù)選擇,一個是開3個點普票給我們,一個是開9個點專票,稅款都是我們自己承擔(dān),這種情況專票稅款比普票高3萬,這種情況我們選普票是不是更劃算一些,我們是一般納稅人
老師好,我公司找的一個工程方,對方給出了兩個票據(jù)選擇,一個是開3個點普票給我們,一個是開9個點專票,稅款都是我們自己承擔(dān),這種情況專票稅款比普票高3萬,這種情況我們選普票是不是更劃算一些,我們是一般納稅人
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時,需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報收入與增值稅不一致,存在涉稅事項待核實,不同意本次申請”。那這個公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個體,需要做納稅申報嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報???
老師您好,購買方提交紅字申請,銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會造成購買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會增加購買方的增值稅金額是吧
老師,請問我公司提供的完全境外服務(wù),開發(fā)票的時候開0稅率還是開免稅服務(wù)?
老師,我報考中級,圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
老師您好,購買方發(fā)票已認證,購買方提交紅字申請后,銷方開票的時間有要求嗎?
老師好,稅務(wù)稽查補交未開票收入,以及繳納的稅款,在增值稅申報表里怎么填
含獎金24260全年收入131466,這樣要交稅4626,這樣獎金應(yīng)該怎么申報更能少交稅
老師,小規(guī)模家居裝飾公司,本月銷售發(fā)票金額合計150萬元,一共6張發(fā)票,其中三張是建筑服務(wù)裝修費,第四張是撤柜費,第五張是家具展柜,第六張是專柜工程服務(wù),然后,在結(jié)轉(zhuǎn)模塊顯示庫存商品有涂料800,招牌2,木制品135,玻璃1,金屬用品130等,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本如何計算做賬務(wù)處理
抖音打款驗證的0.01元計入什么科目?
還有所得稅呢,兩家都是5個點
同學(xué),你好 按照你們的利潤*5%,來算所得稅稅額
就光看這個項目
不考慮其他
同學(xué),你好 那你們收入140/1.09,成本140,沒有盈利,不繳納所得稅
那這個成本多出的部分抵稅款,是不是能少問乙方交點稅
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
但我算錯了,我沒給人家扣掉,還多問人家要了,咋辦,裝不知道吧哈哈
同學(xué),你好 當作不知道