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小規(guī)模8月開出銷售發(fā)票,在8月做了借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅, 我在報第三季度報表時 忘記把8月的增值稅填進資產負債表中的應交稅費 要怎么處理
新接手一個小規(guī)模企業(yè),12月份的余額表里“應交稅費”——“應交增值稅”下面有進項稅額,銷項稅額,前會計說進項的601.72是記錯了,我想新建賬套中應交稅費下只設應交增值稅,老師,初始化中我該怎么填?
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結,年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅這一步,導致現(xiàn)在3月份的資產負債表里應交稅費是負數(shù),我應該怎么調整?
小規(guī)模企業(yè)的建筑勞務公司,開出的是免稅普票。 1、那資產負債表中,應交稅費這塊金額比較少(就十幾元),是不是正常的? 2、應交稅費含哪些? 3、期初余額和期末余額各代表什么? ?表示計提未繳納的嗎
根據(jù)財會(2016)22號文:財務報表相關項目列示“應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應根據(jù)情況,在資產負債表中的“其他流動資產” 或“其他非流動資產”項目列示;“應交稅費——待轉銷項稅額”等科目期末貸方余額應根據(jù)情況,在資產負債表中的“其他流動負債” 或“其他非流動負債”項目列示;“應交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應在資產負債表中的“應交稅費”項目列示。 這里沒有明確標示包括預繳的增值稅需要重分類,請問房地產企業(yè)月末應交稅費-預交增值稅有借方余額需要重分類到資產嗎?
老師?,F(xiàn)在待認證稅額沒有期限認證啊。我賬上全是待認證進項稅額。。。個人出差的車票我也做了抵扣。也計入待認證進項稅額的。這個有期限不?
老師,新成立一家公司,法人跟其他公司一樣都是同一個人,還需要刻新的法人章嗎?
請問老師,現(xiàn)在我們老板想每個月都交點稅,但是4月已申報且存在留底稅額 ,那現(xiàn)在可以更正申報,重新勾選進項嗎?
產品已完工,發(fā)至現(xiàn)場。后又應環(huán)境變化,增加售后的材料,但不增加貨款。這種材料費支出是直接入到售后費用中,還是產品成本中
老師, 電子高鐵票情況下非公司的員工出差的車票能做進項認證么
老師,根據(jù)銷售單以及收款記錄確認收入可以嗎?還是一定要加上發(fā)票才行
如果發(fā)票日期是前兩年的發(fā)票,今年才入可以直接放在主營業(yè)務成本嗎,還是一定要放以前年度損益
老師,您好,我們公司賣了一臺設備20000元,現(xiàn)在問題是購進時原值不知道多少錢?還有就是當時入賬時是好幾臺設備一起入的賬,我現(xiàn)在不知道怎么入賬了
1、在公司沒有交社保,沒有到退休年齡,在公司上班,可以做工資成本嗎? 2、之前是小規(guī)模,之前如果有對方開過來的增值稅專票,現(xiàn)在變?yōu)橐话慵{稅人,可以勾選抵扣增值稅嗎
個稅計算表里面為什么會有住房貸款利息,是員工自己填寫的嗎
您好,一般有以下3個原因:計提后實繳稅款,沒有余額就不體現(xiàn)在負債表。公司籌建期間記在了開辦費了。不只是這筆業(yè)務,比如還有預繳,借方余額會重分類到其他流動資產的