1.是可以的。2小規(guī)模期間沒(méi)有申報(bào)銷(xiāo)售收入后期才能勾選抵扣當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)
張老師,如果公司今年6月1號(hào)才是一般納稅人,之前是小規(guī)模的時(shí)候,有些進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,現(xiàn)在可以拿來(lái)抵扣嗎?
公司2022年7月轉(zhuǎn)一般納稅人,在這之前公司是小規(guī)模納稅人,有收入,也有成本,成本票收的也有專(zhuān)票,小規(guī)模期間也正常繳納了增值稅及其他稅金現(xiàn)在認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,把2022年7月之前的進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證抵扣了,這樣操作可以嗎?
公司2022年7月轉(zhuǎn)一般納稅人,在這之前公司是小規(guī)模納稅人,有收入,也有成本,成本票收的也有專(zhuān)票,小規(guī)模期間也正常繳納了增值稅及其他稅金現(xiàn)在認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,把2022年7月之前的進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證抵扣了,這樣操作可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司如果現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在收到了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那后面轉(zhuǎn)為一般納稅人的話之前的專(zhuān)票可以做抵扣嗎?
公司24年發(fā)現(xiàn)22年有100多萬(wàn)沒(méi)確認(rèn)收入,現(xiàn)在想確認(rèn)并交納增值稅,但是在24年2月之前是小規(guī)模,增值稅為1%,現(xiàn)在是一般納稅,6%,所以可以直接去稅局更改當(dāng)時(shí)22年相關(guān)的增值稅表,并更改所得稅表嗎?,現(xiàn)在去更改,增值稅還是按以前1%交納嗎
請(qǐng)問(wèn)我們賣(mài)學(xué)校校服的供貨商,學(xué)校學(xué)生家長(zhǎng)跟我們買(mǎi)校服,2024年9月份,現(xiàn)在學(xué)校說(shuō)貧困生要給他退錢(qián),(合同有說(shuō)明貧困生不收錢(qián))以前收的錢(qián)作收入了,現(xiàn)在退錢(qián)怎么做賬
工商年報(bào)個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)額就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是嗎?不含稅的
老師,您好。這個(gè)月未開(kāi)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要勾選抵扣嗎?還是下個(gè)月一起抵扣?
這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是指自產(chǎn)產(chǎn)品純奶加工出來(lái)產(chǎn)品的收入,還是自產(chǎn)產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師準(zhǔn)備做全盤(pán)賬,假如成本核算不做,可以得出生產(chǎn)成本?
生產(chǎn)企業(yè)首單出口退稅,港雜費(fèi)發(fā)票,備注欄需要注明報(bào)關(guān)單號(hào),提運(yùn)單號(hào)嗎?
因?yàn)橹疀](méi)有過(guò)應(yīng)付應(yīng)付,現(xiàn)在要入應(yīng)收應(yīng)付,借方入那個(gè)貸方入那個(gè)
老師。我在申報(bào)稅款時(shí)填列未開(kāi)票收入10萬(wàn)(次月實(shí)際開(kāi)票時(shí)10.5萬(wàn)比他大)。有影響嘛?
老師 我們是物業(yè)公司 物業(yè)辦把底繳的房子 給我們 讓我們往外租 租出去了13000 押金1000開(kāi)發(fā)票 是開(kāi)13000還是14000
您好老師,想問(wèn)下借應(yīng)付賬款暫估貸未分配利潤(rùn)這個(gè)分錄是對(duì)的嗎?說(shuō)明什么呢