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Q

您好老師,想問下借應(yīng)付賬款暫估貸未分配利潤這個分錄是對的嗎?說明什么呢

2025-06-13 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-13 15:05

您好,不好意思,不小心點(diǎn)到了,你是要問其他老師吧,這種是沖以前暫估的分錄,是對的,您再發(fā)下吧,不好意思

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快賬用戶2639 追問 2025-06-13 15:06

不是,想問別的問題來著。但是好像沒復(fù)制上

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齊紅老師 解答 2025-06-13 15:08

哦,好的,不好意思哈

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您好 請問去年暫估的時候分錄怎么寫的
2022-04-21
你好,學(xué)員,這個不用利潤分配的,直接沖減主營業(yè)務(wù)成本,然后再重新確認(rèn)的
2022-03-17
你的會計分錄有誤,正確的分錄應(yīng)該是: 23 年暫估時: 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目 5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5 24 年收到發(fā)票時: 首先沖回暫估: 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目 -5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -5 然后根據(jù)發(fā)票金額入賬: 借:相關(guān)成本或費(fèi)用科目 6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果是一般納稅人并取得專票) 貸:應(yīng)付賬款等科目 6 在匯算清繳時,不需要進(jìn)行調(diào)減。因?yàn)?23 年暫估的費(fèi)用 5 已經(jīng)在當(dāng)年進(jìn)行了列支,24 年收到發(fā)票后是按照實(shí)際金額 6 入賬的,不存在多列支的情況。
2024-07-03
可以的,虛假暫估的直接調(diào)整去年暫估的損益
2024-03-26
不對 暫估應(yīng)該是 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款暫估 暫估的費(fèi)用金額不含進(jìn)項(xiàng)稅額才對 過了年收到發(fā)票 借費(fèi)用科目負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票再做 借費(fèi)用科目 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款/銀行存款 這樣
2024-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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