您好,不好意思,不小心點(diǎn)到了,你是要問其他老師吧,這種是沖以前暫估的分錄,是對的,您再發(fā)下吧,不好意思
#提問#老師早上好!2021年暫估一筆成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時: 借:利潤分配-未分配利潤(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款-xxx單位 這樣做是對的嗎?
老師,沖去年暫估我這樣做對嗎? 1.去年年底暫估是這樣的 借:主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的 ① 借:利潤總額-未分配利潤 -10萬 貸:應(yīng)付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票:借:利潤總額-未分配利潤 15萬 貸:應(yīng)付賬款 -企業(yè)名稱 15萬 ?這樣做對嗎?
您好老師,利潤虧損很多,我就把暫估入庫在納稅調(diào)整表調(diào)增了,這樣就達(dá)到利潤虧損少,那請問匯算清繳中調(diào)的這筆我的入賬分錄是借:應(yīng)付賬款-暫估入庫:貸利潤分配-未分配利潤嗎?
老師您好,23年12的費(fèi)用需要預(yù)估,分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付款賬款 24年2月實(shí)際收到發(fā)票: 借:利潤分配—未分配利潤 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 并沖之前的預(yù)估: 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配—未分配利潤 老師,請問,這樣做對不對?
老師,請問暫估的材料可以直接調(diào)到未分配利潤嗎? 借:應(yīng)付賬款--暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
老師之前會計這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我是按他的方式同樣結(jié)轉(zhuǎn),還是做轉(zhuǎn)出未交增值稅是兩種都可以嗎
老師,單位借款,可以開利息發(fā)票?
億企贏需要收費(fèi),這是什么機(jī)構(gòu)
醫(yī)美公司的稅務(wù)規(guī)避風(fēng)險課程在哪
老師!更正財務(wù)報表里面的所得稅費(fèi)用,報表哪項(xiàng)數(shù)據(jù)隨著調(diào)整
新成立的公司,還沒有營業(yè)執(zhí)照,前期投入的錢,怎么做賬
老師,新能源汽車優(yōu)惠政策
老師這個分錄發(fā)票收到了,我把記賬憑證打印出來下面應(yīng)該附哪些,要找上月付款憑證嗎
老師 申報工商年報時納稅總額包含車輛購置稅和契稅嗎
老師,公司接的光伏安裝工程項(xiàng)目,自己公司沒有多少員工,與勞務(wù)公司簽訂了勞務(wù)派遣合同,這種的工程類的也需要按接受勞務(wù)派遣人數(shù)不超過用工總數(shù)的10%嗎
不是,想問別的問題來著。但是好像沒復(fù)制上
哦,好的,不好意思哈