小企準則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅???????????? 借:應交稅費-所得稅 ????? 貸:銀行存款
以前年度賬面少提了企業(yè)所得稅,但實際稅務交了,導致應交稅費-應交企業(yè)所得稅借方有余額,后續(xù)分錄該怎么寫
請教各位老師,去年預提的費用一直沒有實際發(fā)生,這個月來發(fā)票了,需要調(diào)整以前年度損益嗎?這個賬務需要怎么處理的,所得稅匯算清繳的時候是不是需要納稅調(diào)增的呢
在2022年第一季度賬上補提了2021年成本,納稅調(diào)增計入以前年度損益調(diào)整損益。產(chǎn)生的所得稅費用計入應交稅費還是計入遞延所得稅
小規(guī)模納稅人小企業(yè)會計準則當年賬面盈利計提了企業(yè)所得稅產(chǎn)生了應交稅費,實際彌補了以前年度虧損未繳納稅款,這個應交稅費應該怎么處理
以前年度的增值稅應交稅費2000,實際沒有未交的了,可能是以前減免稅沒結(jié)轉(zhuǎn),找不到原因了,調(diào)賬可以直接借應交稅費,貸以前年度損益嗎
老師,公司開出將近200萬的票,稅務局要求提供流水和物流,我們提供不出來,因為貨還沒發(fā),錢還沒收,稅務局讓我們提供之前的交易信息,要寫情況說明,這里有一些套話怎么寫啊?
老師,一個做蔬菜配送公司剛開業(yè),報稅時,有什么優(yōu)惠嗎?
劉老師您好,那么對于我們來說只能比合同貴不能比合同便宜,對嗎
24年增值稅未開票按驗收確認 收入銷項稅,填入在未開票列,2025年3月開票是未抵消,現(xiàn)在2025年5月申報時抵消會銷項稅負數(shù),請問是更正3月的增值稅申報還是5月申報負數(shù)
如果以例為背景當期利潤總額為5000萬元,應納稅所得額是多少
我這邊是一個工業(yè)公司賬目,自己買的地蓋的廠房,對外出租,有沒有對應的課程
老師,投了一個跨境電商的工作,那邊叫我回答跨境財務,國外建倉和國內(nèi)建倉,業(yè)務對接思路,和對外出口產(chǎn)品名錄的理解,這樣的問題怎么回答比較好呢。謝謝
你好,請問支付職工個稅,社保,醫(yī)療,現(xiàn)金流量表,主表項目點哪個?
老師您好請問以前年度進項稅額加計抵扣了5%,現(xiàn)在稅務機關核定不能使用加計抵扣 要補這部分,請問稅務系統(tǒng)這部分金額應該填在增值稅主表哪里和附表哪里?
稅務優(yōu)惠政策紅利賬單是什么
當時預提費用時貸方,掛在了其他應付款-費用,沒有支付的金額,現(xiàn)在調(diào)增了,怎么平掉
借:其他應付款-費用 貸:應交稅費-所得稅
這樣做分錄不對吧,10000的費用調(diào)增了繳納的所得稅,10000*5%=500,數(shù)據(jù)不平的
關鍵是當時你怎么計提的所得?