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以前年度賬面少提了企業(yè)所得稅,但實(shí)際稅務(wù)交了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額,后續(xù)分錄該怎么寫

2021-10-25 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-25 10:33

那你少計(jì)提的,要進(jìn)行補(bǔ)計(jì)提的

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快賬用戶6876 追問 2021-10-25 10:34

分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-10-25 10:41

借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅

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那你少計(jì)提的,要進(jìn)行補(bǔ)計(jì)提的
2021-10-25
你好,預(yù)交的所得稅有退回嗎?
2021-01-13
你好,印花稅也要計(jì)提的,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,這樣交了就平了
2023-04-10
你好; 補(bǔ)計(jì)提就行了。 借以前年度損益調(diào)整貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? -應(yīng)交? ? 印花稅 ; 這樣來處理。? 借利潤分配-未分配利潤貸?以前年度損益調(diào)整
2021-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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