你直接開普票,對方可以計算抵扣的
你好老師 就是現(xiàn)在小規(guī)模4月到12月不是有優(yōu)惠政策 開普票免稅嘛 我想問的就是 我公司有家客戶合作單位需要1%的普票 不要免稅發(fā)票 那如果我公司開出1%的普票出來 是不是等于公司就不能享受免稅政策 所有發(fā)票都需要開1%的普票出去?還是說可以同時開免稅又開1%的普票?
我們是做食品的一般納稅人,現(xiàn)在賣冷凍食品普票是免稅,請問我們是不是就不可以開專票了,開了我們就不能享受普票免稅政策了
我們是苗木個體工商戶一般納稅人,買進來是普通免稅發(fā)票,直接賣出去開9%專票可以嗎?然后又有的客戶要我們的免稅普通發(fā)票,還是說只能開一種?
老師 請教下 農(nóng)產(chǎn)品銷售蔬菜發(fā)票 既有需要專票的客戶 也有需要普票的客戶。我開了蔬菜專票 開其他客戶還可以享受免稅開普票的優(yōu)惠嗎。取得的農(nóng)戶代開蔬菜普票 還可以分開區(qū)分抵扣嗎 還是開了免稅普票 都不可以抵扣了?
老師,一般納稅人批發(fā)蔬菜在流通環(huán)節(jié)是免稅的,老師農(nóng)產(chǎn)品如果我們開普通發(fā)票的話是免征增值稅的?如果開專票是按9%開?如果開了專票9%的,普通能開免稅的?
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設工程設計,建設工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項目,對方給我們結(jié)算款項的時候,銀行流水備注的是“勞務費“這個備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務*安裝服務費“發(fā)票
反推本期應勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù)(增值說進項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓費屬于什么稅目?
老師,你好,我們是出口企業(yè),我們出口的成交方式是FOB,我們報關(guān)單上的價格是880,我們形式發(fā)票上的價格是880+運費262元,請問我確實收入按哪個?這個運費262元怎么做帳處理?
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍,是同一個品種。
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
我們是貿(mào)易公司,購進送給餐廳,不是自產(chǎn)自銷老師
本身銷售蔬菜就是免稅的,你要開帶稅率的發(fā)票,那么就不能享受免稅了
例如有10家客戶,就一家要求開專票,9家是普票,那我們開一家專票繳納稅,其他是不是不能享受免稅了
小規(guī)模可以開專票,一般納稅人放棄免稅了就36個月就不能再開免稅
非常感謝老師
好的老師,謝謝老師指導
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。