您好 請問是同一種產(chǎn)品開了專票又開免稅普通發(fā)票嗎
老師您好。我們是餐飲業(yè),一般納稅人,現(xiàn)在疫情是免稅的。如果我們給個別客戶開了專票,是不是意味著我們所有的開出去普票都沒法享受免稅。
老師,我想問個問題,我公司是一般納稅人,主營住宿餐飲會務(wù),現(xiàn)在國家有免稅政策,我們開普票是免稅的,那如果我們開專票呢?這個是不是相當(dāng)于放棄免稅政策了
我們是做食品的一般納稅人,現(xiàn)在賣冷凍食品普票是免稅,請問我們是不是就不可以開專票了,開了我們就不能享受普票免稅政策了
老師,我們是一般納稅人,我們是做副食品加工業(yè),我們只開普票,開普票是免稅的,但是對方給我們開進來的是專票,開進來的有9%的增值稅,對方給我們開專票可以嗎,還是要求對方必須給我們開普票,這個專票我們能不能用
從一家小規(guī)模采購的食堂供應(yīng)品,其中很多品,涉及有免稅,不免稅的,對方都開1%的票,我是一般納稅人,想享受免稅政策,可否讓對方免稅的品開普票,不免的開專票
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
只要不是同種產(chǎn)品就可以嗎?就是有些商品我開普票,有些開專票嗎?這個是允許的嗎
《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十一條第二款第二項規(guī)定,發(fā)生應(yīng)稅銷售行為適用免稅規(guī)定的,不得開具增值稅專用發(fā)票。 您所有的食品都適用免稅的話 就不能開具? 我的意思是 有的產(chǎn)品如果不是免稅的 可以開具專票 免稅產(chǎn)品是不可以開專票的
就是說我們公司冷凍食品普票免稅不可以開專票,但是我們公司其他商品普票不免稅的可以開專票嗎
是的 免稅產(chǎn)品不可以開具專票 其他不是免稅的產(chǎn)品可以開具專票
那別人開給我關(guān)于免稅商品的進項在勾選平臺會看的到嗎不可以抵扣的話
免稅商品也是開具的免稅普通發(fā)票么?
有專有普票
是不是專票也只能價稅合計做成本
是專票也只能價稅合計做成本 是的