可以的,可以這么做的
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開具了專票,就相當(dāng)于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權(quán),再開的普票也不能開具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說納稅開具了專票就放棄了免稅權(quán),均應(yīng)按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項目放棄免稅權(quán),也不能根據(jù)不同的銷售對象選擇部份貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán); 另外也有說一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開專票,如果需要開專票應(yīng)按規(guī)定放棄免稅方可開具專票. 小規(guī)模納稅人是開具了專票之后,符合免稅條件還可以開免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開具了專票正常交稅后普票能開免稅嗎?謝謝謝謝!
請問做跨境亞馬遜出口銷售的小規(guī)模納稅人公司 公司注冊為貿(mào)易公司 主營紡織品 是否可以退(免)稅?如果是免稅是指免的哪部分稅呢?向供應(yīng)商采購購進(jìn)抱枕,對方開給我們的專票或普票,我司付的稅費可否免稅?
我是一般納稅人,購買一批農(nóng)藥,供應(yīng)商開具13的進(jìn)項票,以下情況的對應(yīng)進(jìn)銷分錄:1.享受免稅,開具普票2.不享受免稅,開具9%銷項專票3.不免稅時怎么計算應(yīng)該交的增值稅
一般納稅人稅率是13%要是對方是小規(guī)模納稅人我開的13%得普票 國家給免普票稅額?要是不免得話我可以選別的稅率?
老師,公司自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅政策,是說小規(guī)模納稅人,一般納稅人不管開專票還是普票都免增值稅的意思嗎
老師,幫我看一下44題題目給了利潤總額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)收入費用嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)那損益類期末有余額,這種可以嗎
每月,報稅,代賬公司要銀行流水是干什么用的?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,支付公司的房租,需要對方開票嗎?
老師,幫我看一下第44題題目給了利潤總額,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)收入和費用嗎
老師好、同一家公司、已經(jīng)采用了預(yù)收帳款一某公司、本著一預(yù)到底的原則:現(xiàn)在需要預(yù)付一筆貨款給對方、采用什么科目比較合適呀、辛苦老師指點一下、謝謝
老師去年我單位培訓(xùn),收到發(fā)票錯誤今年重開,去年已做賬務(wù)處理,今年重開的發(fā)票怎么處理
老師,A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實繳了5000.請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實收資本A股東
老師,請問一下工商年報的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到,我找了一下沒找到
老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫的本月實繳的增值稅報表,我的數(shù)字沒有自動帶出來,我現(xiàn)在自己填,填的時候附表4上面填寫本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來填上還是光填寫一個增值稅的金額
老師,300萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費用?利索是負(fù)數(shù)
對方開一個點專票納稅嗎
對的是的,對方開1%的專票需要交稅的。
小規(guī)模月是10萬還是15萬享受免稅啊,專票不在免稅額度里嗎
對的是的,這個專票開多少交多少,這個不免的。
我不用管上游的上游什么情況,我享受免稅就不抵扣就完了唄
是的對的是的對的是的對的。
老師,還想問一下,小規(guī)模一個月給我們開了60萬發(fā)票,那讓對方一部分開專票,一部分開普票,是不是跟所有都開普票納稅沒區(qū)別?
對的是的,如果是一個季度開了600,000的話,不管專票普票都要交稅了