同學你好 這個可以 小規(guī)模出口是免稅的
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師 我上面提了好幾個問題哈 麻煩看一下
同學你好 小規(guī)模都是免稅的 出口免稅不退稅 免的是增值稅
麻煩老師能講解詳細點 這個增值稅的環(huán)節(jié)是在哪嗎? 是貨物在海關出口時繳納的增值稅免稅嗎
這個出口是免稅的
那我們向供應商采購抱枕正品 向供應商付稅點 對方開具發(fā)票給我司 我司付出去的這個稅費可以免嗎
同學你好 你出口的這個是免稅的 小規(guī)模出口是免增值稅的
我問的很細致 您每次回答的就是說出口免稅
同學你好 這個就是小規(guī)模出口免稅呀 小規(guī)模的出口都是免稅的這個有什么不理解的呢
老師 外貿企業(yè)(非生產型)出口退稅的條件和要求有哪些呀?
同學你好 1、企業(yè)需要具備一般納稅人資質; 2、企業(yè)需要有進出口經營權資質; 3、企業(yè)需要有真實的外貿出口; 4、企業(yè)需要提供增值稅專用發(fā)票; 5、企業(yè)需要提供增值稅普通發(fā)票; 6、企業(yè)需要有對應的外匯入賬 7、企業(yè)需要提供出口報關需要的整套資料:報關單、裝箱單、發(fā)票、合同及代理報關委托書 8、企業(yè)需要提供稅局需要的整套資料:如退稅申請表、報關單、放行條、提單等相關資料。