您好,去年做了暫估沒(méi)有
銀行手續(xù)費(fèi)做帳問(wèn)題,前期銀行手續(xù)費(fèi)用銀行回單入的費(fèi)用,后期收到銀行開(kāi)具的手續(xù)費(fèi)發(fā)票要如何做帳
銀行這個(gè)月開(kāi)的21年9月份到22年3月份對(duì)公手續(xù)費(fèi)發(fā)票。如何做分錄?之前每月已經(jīng)記賬,借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi);貸銀行存款?,F(xiàn)在收到發(fā)票如何做分錄?
去年的銀行手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入賬,今年收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票,如何做調(diào)整?今年收到普通發(fā)票。。
收到銀行開(kāi)具的手續(xù)費(fèi)專(zhuān)票怎么做賬?之前的手續(xù)費(fèi)已入賬
收到今年開(kāi)具去年銀行貸款手續(xù)費(fèi)普票發(fā)票怎么做賬
老師您好生活垃圾清運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是否可以抵扣!
老師,銷(xiāo)售收入是不含稅的,那銷(xiāo)售成本是否含稅呢?
請(qǐng)問(wèn)下坐飛機(jī)開(kāi)的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?還有出租車(chē),滴滴的普票,這種能抵扣嗎?
年度未達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn)的,明年要在個(gè)稅系統(tǒng)上匯算清繳嗎?
老師,我才發(fā)現(xiàn),去年有一筆收入,為啥76.24那個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)不用交稅?
老師,一般納稅人上個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)的留底稅額申請(qǐng)了留底抵欠,這個(gè)月什么增值稅的時(shí)候留底抵欠的那個(gè)金額會(huì)在主表的哪幾個(gè)欄次出現(xiàn)
2025年假設(shè)廣告費(fèi)100萬(wàn)元,年銷(xiāo)售額400萬(wàn)元,小規(guī)模納稅人,匯算清繳時(shí)400*15%=60萬(wàn)可以扣除,40萬(wàn)元要調(diào)增應(yīng)納稅額嗎?比如原來(lái)應(yīng)納稅額20,調(diào)整后20+40=60,所得稅交60*5%嗎?我這思路對(duì)嗎?
老師,增值稅及附加稅留抵抵欠辦理,是不是企業(yè)欠稅但也有未抵扣的增值稅,兩者可以申請(qǐng)抵欠補(bǔ)上稅差的意思? 另外,增值稅欠稅的滯納金能不能申請(qǐng)減免的呢
老師請(qǐng)問(wèn) 就列如銷(xiāo)售100萬(wàn) 貿(mào)易公司 退稅額90*13%=11.7萬(wàn) 生產(chǎn)企業(yè)出口 100*13%=13萬(wàn) 他們不是都要看進(jìn)項(xiàng)稅額 這怎么解釋?zhuān)?/p>
公司股東退股,該股東最開(kāi)始實(shí)繳 100 萬(wàn),公司賬戶(hù)退了 100 萬(wàn)給他,會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)
發(fā)生就已經(jīng)做了
把前年沒(méi)有發(fā)票的紅沖,再用發(fā)票做正數(shù)分錄就可以,用以前年度損益調(diào)整
紅沖也用以前年度科目嗎
是的,紅沖和做正數(shù)都是用這個(gè)