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2025年假設(shè)廣告費100萬元,年銷售額400萬元,小規(guī)模納稅人,匯算清繳時400*15%=60萬可以扣除,40萬元要調(diào)增應(yīng)納稅額嗎?比如原來應(yīng)納稅額20,調(diào)整后20+40=60,所得稅交60*5%嗎?我這思路對嗎?

2025-06-06 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-06 12:46

對的是的,是這么做的

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快賬用戶3505 追問 2025-06-06 12:47

不是說超過扣除的部分,準于以后年度扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-06 12:48

對的是的,在以后年度可以抵扣

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快賬用戶3505 追問 2025-06-06 12:54

那意思就是2025年先交不能扣除的所得稅,2026年再把這部分扣除?

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齊紅老師 解答 2025-06-06 12:58

你好,不是這個意思呀。匯算清繳的時候,你按照60×5%來繳納企業(yè)所得稅,然后在2025年的時候,你有收入,假設(shè)全部允許提扣,在納稅調(diào)減。

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快賬用戶3505 追問 2025-06-06 13:02

我假設(shè)了2025年只有400銷售收入,不會再有了

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齊紅老師 解答 2025-06-06 13:05

26年不會再有收入了,那26年就不允許抵扣。

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快賬用戶3505 追問 2025-06-06 13:06

2025年不會有收入情況,2026有收入再扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-06 13:07

對的是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2025-06-06 13:07

他抵扣是沒有時間限制的。

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快賬用戶3505 追問 2025-06-06 13:08

2025年不會有收入情況,2026有收入再扣除,就是2025年先交所得稅,等2026年再扣除吧

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齊紅老師 解答 2025-06-06 13:19

你好,對的是的,是這么做的。

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對的是的,是這么做的
2025-06-06
你好是的,可以這么理解的。
2021-01-18
你好,會計學堂,我是想計算企業(yè)所得稅吧?我可以幫助你解析一下。
2021-12-02
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2021-12-02
同學請稍等,正在解答
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