你好,是下月申報(bào)這個(gè)月的時(shí)候,可以抵減。
繳納當(dāng)月增值稅賬務(wù)處理,當(dāng)月開出發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣所以繳納增值稅
當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng),能抵扣延期要繳納的增值稅嗎?
老師,我問下,開具增值稅專用發(fā)票,和收到增值稅專用發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎,收到的繳納印花稅是驗(yàn)票當(dāng)月繳納還是收到發(fā)票當(dāng)月繳納
跨市提供建筑服務(wù),如果預(yù)繳增值稅時(shí)分包款沒有取得發(fā)票,這時(shí)不能抵扣,在機(jī)構(gòu)所在地繳納增值稅時(shí)分包款發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是可以抵扣啊,相當(dāng)于是預(yù)繳的時(shí)候多交了增值稅,月底實(shí)際繳納的時(shí)候就可以少交?這樣理解對(duì)嗎
月末計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅時(shí),如果當(dāng)月不能抵扣的增值稅,計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅是不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減不能抵扣的增值稅
每次進(jìn)貨的價(jià)格不同,怎么做出入庫表格
一般計(jì)稅方式下,增值稅不含稅收入=(含稅收入-扣除地價(jià))/1.09,換算一下就是:含稅收入=不含稅收入?1.09+已扣除地價(jià)款。 為啥我要換算呢?是因?yàn)楹愂杖朐趫?bào)表中不能直接提取,這樣我提取增值稅報(bào)表中的累計(jì)銷售收入(也就是不含稅收入)?1.09+已扣除地價(jià)款就是土地增值稅應(yīng)稅收入中的含稅收入。 再用上面算出來的含稅收入-銷項(xiàng)稅額(含稅收入-扣除地價(jià)款)/1.09?9%=土地增值稅清算的應(yīng)稅收入 這樣計(jì)算對(duì)吧?樸老師就不用回答了,你的回答解決不了我的問題。謝謝。
電商公司因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品自然破損而補(bǔ)發(fā)客戶,請(qǐng)問因此產(chǎn)生的快遞費(fèi),和補(bǔ)發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品怎么做賬務(wù)處理,請(qǐng)老師講解一下
老師,公司外購的食品,用于員工福利發(fā)放,怎么歸集?我們有線上商城,線下員工小超市,
郭老師,在線嗎?有問題想咨詢~
請(qǐng)問我公司繼續(xù)為離職的員工繼續(xù)繳納工傷保險(xiǎn),這樣對(duì)我公司有什么樣的危害?請(qǐng)說的詳細(xì)一些十分感謝。
請(qǐng)教一下老師,企業(yè)合并以后,再進(jìn)行內(nèi)部交易的差,加不加入年末企業(yè)的凈利潤一起計(jì)算哈?
老師您好,長期股權(quán)投資成本法和權(quán)益法,什么情況下不做賬務(wù)處理
怎么計(jì)提和發(fā)工資。比如應(yīng)發(fā)工資6萬,員工社保0.5萬,實(shí)發(fā)工資5.5萬,銀行社保扣款3萬,這個(gè)怎么寫計(jì)提和發(fā)工資、社保?
請(qǐng)問老師用單位名稱查找單位名稱為啥只匹配一部分出來,另一部分匹配不出來?
比如是我這個(gè)月開具了發(fā)票產(chǎn)生了增值稅,但是我下個(gè)月報(bào)稅之前收到了在報(bào)稅當(dāng)月來給我們的發(fā)票,請(qǐng)問可以直接抵扣上月產(chǎn)生的增值稅?
你好,這種是不可以的。
只能次月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
您好,如果是本月的銷項(xiàng),本月及本月以前開的進(jìn)項(xiàng),就可以抵扣
我取得的當(dāng)月就把它認(rèn)證了,然后再去申報(bào)增值稅到底能不能抵扣呢?
您好,比如你現(xiàn)在拿到供應(yīng)商6月2號(hào)給你開的材料發(fā)票,你10號(hào)申報(bào)5月的增值稅,這個(gè)是抵扣不了的,你提交認(rèn)證了,也抵扣不了