對的,這個(gè)是沒錯(cuò)的,沒錯(cuò)
請問我們現(xiàn)在給發(fā)包方開50萬發(fā)票 也收到50萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 根據(jù)規(guī)定 分包款是可以在預(yù)交時(shí)抵扣 現(xiàn)在我們掛靠那家公司硬是要讓我們預(yù)交50萬的2%的增值稅 這樣合理嗎?這個(gè)預(yù)繳稅款稅務(wù)那邊到時(shí)候會(huì)退嗎?
老師,建筑公司簡易計(jì)稅項(xiàng)目,分包稅款是在外地預(yù)交增值稅時(shí)給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項(xiàng)目所在地稅務(wù)局?如果預(yù)交時(shí)沒有確定工程分包,按發(fā)票稅額預(yù)交的,后期又分包了,那個(gè)分包稅款可以在后面開票時(shí)扣除嗎?
老師你好,我們是做建筑工程的,在異地施工。在項(xiàng)目地有個(gè)2%的預(yù)繳增值稅,這預(yù)繳中有可以抵扣的勞務(wù)和分包金額,回公司開票繳納差額稅款時(shí),這部份勞務(wù)和分包的稅額還是可以抵扣的,是嗎
公司是一般納稅人,都是當(dāng)期繳納上月的增值稅,銷項(xiàng)稅額始終會(huì)大于進(jìn)項(xiàng)稅額,平時(shí)不存在預(yù)繳增值稅或其他情況。剛?cè)肼毠?,發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)對于增值稅的分錄處理是這樣的,如當(dāng)期是8月,則在月末時(shí)計(jì)提8月的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5萬。當(dāng)9月繳納時(shí),分錄為繳納8月增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5萬,貸:銀行存款 5萬。 我想問,不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額這些也可以嗎?
老師,外經(jīng)證開了后,就要預(yù)繳了嗎?現(xiàn)在異地預(yù)繳,是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎?但是有個(gè)問題啊,我們是分包,預(yù)繳的時(shí)候,預(yù)繳增值稅是怎么計(jì)算的?原則上開票的時(shí)候或者收款的時(shí)候就預(yù)交,是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時(shí)候?由于我之前在過總承包建筑公司,預(yù)繳的時(shí)候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的,預(yù)繳的時(shí)候,怎么計(jì)算預(yù)繳的稅款?
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個(gè)小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營,變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,我們會(huì)有庫存商品嗎,什么情況下是入庫存商品
老師庫存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
我怎么查詢企業(yè)是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)的呢
所有的費(fèi)用都需要月末或季末計(jì)提嗎,包括報(bào)銷費(fèi)用,增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅
請問公交金對公付了3000兩個(gè)人要怎么做分錄
一般計(jì)稅方式下,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)用本項(xiàng)目房屋回遷,按平均銷售價(jià)格確認(rèn)收入,那這會(huì)開發(fā)成本是按不含銷項(xiàng)稅額的價(jià)款確認(rèn)還是按含稅價(jià)確認(rèn)作為扣除項(xiàng)目金額呢?
沒有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
如果是簡易計(jì)稅分包款沒有發(fā)票,是不是就不能抵減分包款差額征稅
嗯對,簡易計(jì)稅的話,是不能遞減的
個(gè)人將房子租給公司使用,增值稅是按5%減按1.5%交嗎?
嗯對,是屬于1.5%稅率的這個(gè)是
個(gè)人代開發(fā)票是不是還要交個(gè)人所得稅和附加稅,印花稅,房產(chǎn)稅,公司要交城鎮(zhèn)土地使用稅
對,稅率的話這個(gè)是沒錯(cuò)的
住房是5%減按1.5%,非住房是5%吧
對,總結(jié)的是沒錯(cuò)的