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你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月需要繳納增值稅,沒有退稅?,F(xiàn)在申報(bào)出口退稅時(shí),生產(chǎn)免抵退申報(bào)匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負(fù)數(shù)填寫)
生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報(bào),增值稅申報(bào)中根據(jù)報(bào)關(guān)單。出口的免抵退數(shù)據(jù)是50萬。 本月進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)行出口退稅申報(bào)時(shí)可以不按增值稅免抵退填的50萬報(bào)么?可以少報(bào)一張報(bào)關(guān)單按退稅40萬報(bào)么?剩下一份報(bào)關(guān)單次月再申報(bào)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會計(jì)做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報(bào)匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
老師請問生產(chǎn)型出口企業(yè)5月出口銷售額為200萬,沒有內(nèi)銷收入,6月只申報(bào)出口收入,不申請退稅,等7月申報(bào)增值稅的時(shí)候,5月出口未申請退稅的銷售額會生成免抵稅額26萬(200*13%),以26萬為計(jì)稅依據(jù)繳納增值稅嗎?
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 有出口 10月申報(bào)增值稅時(shí)增值稅申報(bào)表期末留抵稅額15萬 (可退稅款) 我10月做賬 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅15 11月增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額15萬 進(jìn)項(xiàng)稅額12萬 上期留抵稅額15萬 期末留抵稅額12萬(可退稅款) 我的賬務(wù)處理怎么做 調(diào)整為退稅款為12萬?
老師,請問不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)怎么做賬呢?
所得稅工資薪金,是對工資薪金借方金額還是貸方金額
老師,如果客戶要拉社保明細(xì),前提是代賬,說最好明天拉,我說明天有事,后天拉可以的吧?
老師。請問報(bào)表上面的應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)。是下月要交的費(fèi)用嗎
老師,24.4季度到賬未開票做的預(yù)收賬款,25.3季度開票沖預(yù)收做主營業(yè)務(wù)收入,這樣處理對嗎?是不是收入就算在25年了
如何判斷返利是否算收入還是算成本?比如廠里給的返利只能用于沖減成本
社保是勞務(wù)公司交的,我們只收到勞務(wù)公司的全額含社保工資開支的發(fā)票,不需要做這個(gè)社保成本吧
老師,請問,帶貨傭金需要繳納印花稅嗎?
老師,您好,請問為什么抖音上的涉稅報(bào)送資料中的,支付平臺服務(wù)費(fèi)說和結(jié)算賬單的平臺服務(wù)是對不上的,其他數(shù)據(jù)都是一樣的
老師您好,這種什么情況,這兩天都是申報(bào)不了,其他都可以,就是所得稅報(bào)不了,還有最后一天著急,謝謝


您好,不行的,必須如實(shí)申報(bào)出口銷售額200 ,不可填0,怕涉嫌違法的。 2.申報(bào)后,出口進(jìn)項(xiàng)26 可抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額15 ,剩余11 可退稅。當(dāng)月增值稅交0 ,退11 ,最優(yōu)節(jié)稅。 少報(bào)出口收入將導(dǎo)致多繳稅(15 )且無法退稅,還可能被處罰。