你好同學(xué)列示如下,我寫出來給您,

有個(gè)廠家我們預(yù)存貨款,比喻預(yù)存10萬,當(dāng)11萬用。然后我們?nèi)霂?kù)是入的11萬,廠家開票也是開的11萬。應(yīng)付賬款就是顯示應(yīng)付廠家1萬,實(shí)際是不用付款了,這個(gè)賬怎么做啊
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個(gè)發(fā)貨平臺(tái)的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬,加上對(duì)方給的30萬返種,我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時(shí),這30萬會(huì)分批票折在發(fā)票里。請(qǐng)問這個(gè)返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬返利時(shí)我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時(shí)我又怎么入賬?
老師,我們給某代理商補(bǔ)貼款,對(duì)方用于抵扣貨款。就是假如對(duì)方訂貨3萬元,補(bǔ)貼款是1萬元,對(duì)方只需付2萬元,但當(dāng)時(shí)對(duì)方補(bǔ)貼款并沒有開發(fā)票給我們,然后我們是按三萬元給他們開了發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)該怎么調(diào)?
老師,23年每個(gè)月跟我們廠家對(duì)賬,其中有個(gè)激勵(lì)費(fèi)是對(duì)方給我們的,每個(gè)月都有,當(dāng)時(shí)每個(gè)月都記應(yīng)收廠家的激勵(lì)費(fèi)。但是24年廠家全部給予我們抵貨款,就是假如激勵(lì)費(fèi)是20萬元,我們訂貨50萬的話只需支付30萬元就可以,然后廠家給我們開的是30萬元的發(fā)票。那請(qǐng)問我們計(jì)提的這個(gè)應(yīng)收賬款怎么沖賬?當(dāng)時(shí)記的是 借 應(yīng)收廠家賬款 20萬 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20萬
老師,廠家24年給我司激勵(lì)費(fèi)20萬元不是支付給我們,而是給我們抵貨款,假如我們訂貨50萬,只需付30萬給他們,然后他們開50萬的發(fā)票,然后折扣20萬。但我們當(dāng)時(shí)做入庫(kù)的時(shí)候直接按50萬做入庫(kù)存商品了,那我現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆賬?
老師,法人往公司轉(zhuǎn)了2400元錢作為財(cái)務(wù)的支持,馬上有支付了,這個(gè)分錄怎么寫
老師咨詢下,今年成立的新公司,是小規(guī)模納稅人,新成立的公司需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嘛
老師,你好,請(qǐng)問抖音店鋪的收入現(xiàn)在是需要按照涉稅信息報(bào)送數(shù)據(jù)來做賬務(wù)處理和申報(bào)了嗎?
老師你好,你看我在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬這塊是這樣的提示,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)今年申報(bào)了1-9月份的工資,做賬系統(tǒng)發(fā)放的是去年12月份到今年八月份的工資,發(fā)放大于計(jì)提數(shù)據(jù),這該怎么辦,還是計(jì)提和發(fā)放填寫一致數(shù)據(jù)呢?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市庫(kù)存的報(bào)損和領(lǐng)用的商品會(huì)計(jì)分錄怎么做的
老師工資都是通過銀行卡支付的,可以不用在單獨(dú)做工資條給每個(gè)員工簽字嗎?有一個(gè)工資的總表
老師,請(qǐng)問在計(jì)算企業(yè)年金個(gè)人繳費(fèi)時(shí),本人繳費(fèi)工資不能超過工作城市上一年度月平均工資的3倍,對(duì)于本人繳費(fèi)的工資基數(shù)是不是也對(duì)標(biāo)月平均工資?
請(qǐng)問:50歲了,中級(jí)會(huì)計(jì)師,目前在私人企業(yè)做賬,想進(jìn)一步發(fā)展,下一步往哪方向發(fā)展,感到好不容易考個(gè)證書,過這樣日子不干心,有點(diǎn)迷惑?
老師,養(yǎng)殖合作社銷售毛鴨,企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策
請(qǐng)問下老師印刷包裝企業(yè)屬于性質(zhì)的企業(yè),涉及哪些稅種?賬務(wù)處理中有沒有什么需要特別注意的地方?


1.?開具陳列費(fèi)專票時(shí) 假設(shè)企業(yè)為一般納稅人,陳列費(fèi)適用稅率為6% 。 確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 - 廠家 70000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 66037.74 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 70000 - 66037.74 = 3962.26 這里將陳列費(fèi)收入確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入,因?yàn)殛惲蟹?wù)并非企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)。 2.?收到廠家9萬貨款貨物時(shí) 確認(rèn)庫(kù)存商品(假設(shè)不考慮貨物成本核算細(xì)節(jié)): 借:庫(kù)存商品 90000 貸:應(yīng)付賬款 - 廠家 90000 3.?結(jié)算貨款時(shí) 抵減貨款: 借:應(yīng)付賬款 - 廠家 70000 貸:應(yīng)收賬款 - 廠家 70000 支付剩余貨款: 借:應(yīng)付賬款 - 廠家 20000 貸:銀行存款 20000 稅務(wù)影響 開具陳列費(fèi)專票時(shí),需按規(guī)定繳納增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加等相關(guān)稅費(fèi)。同時(shí),陳列費(fèi)收入會(huì)影響企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額。 對(duì)于廠家來說,支付的陳列費(fèi)如果符合規(guī)定,可以在其企業(yè)所得稅前扣除。
這里廠家也給我們開了專票,再寫個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅?
是的同學(xué)如果你們是一般人,就要寫一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,如果您們是小規(guī)模就不寫