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老師,我們給某代理商補(bǔ)貼款,對(duì)方用于抵扣貨款。就是假如對(duì)方訂貨3萬(wàn)元,補(bǔ)貼款是1萬(wàn)元,對(duì)方只需付2萬(wàn)元,但當(dāng)時(shí)對(duì)方補(bǔ)貼款并沒(méi)有開發(fā)票給我們,然后我們是按三萬(wàn)元給他們開了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么調(diào)?

2024-09-04 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-04 09:43

這種需要區(qū)分情況來(lái)定,如果補(bǔ)貼款是直接與銷售額掛鉤的,那么這部分是沖減對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅金并給代理商開具對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票沖減銷售額,如果不是與銷售額掛鉤的只能視同是銷售費(fèi)用,需要對(duì)方給貴公司開具對(duì)應(yīng)的發(fā)票。

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快賬用戶1077 追問(wèn) 2024-09-04 09:47

是跟銷售有關(guān)的,我們現(xiàn)在也可以開一張紅沖發(fā)票是嗎?開了也要給到對(duì)方嗎

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快賬用戶1077 追問(wèn) 2024-09-04 09:47

還是我們直接沖就行

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齊紅老師 解答 2024-09-04 09:51

需要給到對(duì)方的,最好的是你們?cè)趯?duì)方訂貨3萬(wàn)元,補(bǔ)貼款是1萬(wàn)元,對(duì)方只需付2萬(wàn)元,這個(gè)發(fā)票中直接體現(xiàn)銷售折讓1萬(wàn)元,但是你是已經(jīng)開了也給到對(duì)方了,所以你這個(gè)就開這張發(fā)票對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票

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快賬用戶1077 追問(wèn) 2024-09-04 09:52

或者我現(xiàn)在叫對(duì)方補(bǔ)開一張補(bǔ)貼發(fā)票給我們可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-04 09:54

對(duì)方給你開補(bǔ)貼的發(fā)票那就是你們視同銷售費(fèi)用處理方式。你可以測(cè)算一下哪種方式稅費(fèi)會(huì)少一些。

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快賬用戶1077 追問(wèn) 2024-09-04 09:58

關(guān)鍵他拿來(lái)抵貨的這些物品有免稅的和有稅的,比如這三萬(wàn)元的貨,2萬(wàn)是免稅的,一萬(wàn)是13個(gè)點(diǎn)的稅,那我直接開折扣發(fā)票怎么開?

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齊紅老師 解答 2024-09-04 10:05

需要知道對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼這部分的貨物是免稅還是不免稅的?

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快賬用戶1077 追問(wèn) 2024-09-04 10:08

沒(méi)有特別指定是免稅的還是有稅的,這1萬(wàn)元補(bǔ)貼直接拿來(lái)抵貨了

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齊紅老師 解答 2024-09-04 10:17

這個(gè)需要區(qū)分的啊,不然稅務(wù)局會(huì)視同這部分直接對(duì)應(yīng)的就是免稅部分的抵貨,不能扣減增值稅銷項(xiàng)了, 如果你們沒(méi)法區(qū)分,確實(shí)還是做銷售費(fèi)用處理更為便捷。

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快賬用戶1077 追問(wèn) 2024-09-04 10:24

好的,還有一種類似的,就是代理商維修機(jī)器會(huì)由激勵(lì)費(fèi),然后年底統(tǒng)一結(jié)算,有幾萬(wàn)的,也有十幾萬(wàn)的,然后有些代理商他們也說(shuō)是拿來(lái)抵貨款,這個(gè)貨呢也是一樣,有免稅的和有稅的。假如某代理商激勵(lì)費(fèi)是15萬(wàn),訂貨40萬(wàn),拿貨后這個(gè)我是要叫他們開什么發(fā)票給我們?或者他們拿貨后我應(yīng)該怎么開發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2024-09-04 10:26

這個(gè)激勵(lì)費(fèi)對(duì)應(yīng)的是維修機(jī)器?那是相當(dāng)于本來(lái)應(yīng)該是貴公司負(fù)責(zé)維修機(jī)器的,但是代理商代為維修了而產(chǎn)生的嗎?

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快賬用戶1077 追問(wèn) 2024-09-04 10:30

也不是,就是代理商從我公司拿了機(jī)器過(guò)去銷售,同時(shí)機(jī)器出現(xiàn)什么故障客戶拿到他們那里維修,我們會(huì)根據(jù)他的維修質(zhì)量給予他們核算激勵(lì)費(fèi)

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快賬用戶1077 追問(wèn) 2024-09-04 10:31

就是他們銷售機(jī)器,客戶以后使用的過(guò)程中有故障拿到他們那里維修,都會(huì)有相應(yīng)的激勵(lì)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-09-04 10:35

是在保修期內(nèi)的才給嗎?就是要搞清楚,這到底是你們給對(duì)方單純的獎(jiǎng)勵(lì)還是說(shuō)本來(lái)是你們應(yīng)該承擔(dān)的成本,因?yàn)閷?duì)方代為承擔(dān)了,所以才給這筆錢

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快賬用戶1077 追問(wèn) 2024-09-04 10:41

跟保修期無(wú)關(guān),就是單純的激勵(lì),就是讓代理商更好的服務(wù)客戶給的激勵(lì)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-09-04 10:43

如果是單純的激勵(lì),這部分也是要計(jì)入支付的銷售費(fèi)用里

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快賬用戶1077 追問(wèn) 2024-09-04 10:45

那對(duì)方要開什么發(fā)票給我們呢?技術(shù)服務(wù)發(fā)票嗎?還是?

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齊紅老師 解答 2024-09-04 10:48

對(duì)方開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票

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快賬用戶1077 追問(wèn) 2024-09-04 10:48

直接服務(wù)發(fā)票就行嗎?前面不用加什么內(nèi)容嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-04 11:03

嗯,開服務(wù)類的發(fā)票就可以,可以加上貴公司行業(yè)類型服務(wù)最適合,比如說(shuō):如果是提供的信息技術(shù)(IT)、業(yè)務(wù)流程外包、這類的,可以開現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)業(yè)發(fā)票

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2024-09-04
你好 你們做 借應(yīng)收賬款10 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3 貸 應(yīng)付賬款3 借 應(yīng)付賬款3 貸應(yīng)收賬款3 抵扣一下的哈
2024-04-26
您好,這個(gè)的話,借 銀行存款 3? 銷售費(fèi)用 2? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5? 這樣的
2024-08-25
在 2024 年調(diào)整 2023 年錯(cuò)誤賬務(wù)可以通過(guò)以下步驟進(jìn)行: 沖銷 2023 年錯(cuò)誤的分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 -100000 貸:預(yù)收賬款 -100000 調(diào)整正確的分錄: 借:銀行存款 70000 貸:預(yù)收賬款 70000 借:預(yù)收賬款 70000 貸:以前年度損益調(diào)整 70000 調(diào)整所得稅影響(假設(shè)企業(yè)所得稅稅率為 25%,如果多計(jì)收入導(dǎo)致多交所得稅): 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 7500(30000×25%) 貸:以前年度損益調(diào)整 7500 將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn): 借:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 22500(30000 - 7500) 貸:以前年度損益調(diào)整 22500 同時(shí),在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中對(duì)該調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明
2024-09-18
您好,是的,收到發(fā)票做銷售費(fèi)用
2024-09-15
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