這種需要區(qū)分情況來(lái)定,如果補(bǔ)貼款是直接與銷售額掛鉤的,那么這部分是沖減對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅金并給代理商開具對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票沖減銷售額,如果不是與銷售額掛鉤的只能視同是銷售費(fèi)用,需要對(duì)方給貴公司開具對(duì)應(yīng)的發(fā)票。
我們開給對(duì)方發(fā)票9萬(wàn)元,對(duì)方付貨款是支付了8萬(wàn)元,扣了1萬(wàn)元質(zhì)保金,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄怎么寫
老師,我們的代理商搞推廣活動(dòng)我們會(huì)給予一定的補(bǔ)貼,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)這筆補(bǔ)貼用來(lái)抵他們的貨款,發(fā)票已經(jīng)開過(guò)來(lái)。就是假如他們訂貨10萬(wàn)元,補(bǔ)貼款是3萬(wàn),然后他們已經(jīng)開了3萬(wàn)元的推廣發(fā)票給我們,本來(lái)這3萬(wàn)元要付給他們,但他們說(shuō)拿來(lái)抵貨款,那就是他們訂的這批貨再付7萬(wàn)元就可以,我們?cè)撛趺催M(jìn)行賬務(wù)處理
老師,公司是總代理商,我們的二級(jí)代理商銷售產(chǎn)品或者做推廣活動(dòng)我們要給予補(bǔ)貼?,F(xiàn)在的問(wèn)題是好幾家二級(jí)代理商說(shuō)補(bǔ)貼款就不用付給他們了,拿來(lái)抵貨款,就是假如補(bǔ)貼是2萬(wàn)元,他們訂5萬(wàn)元貨,那么他們只需再付3萬(wàn)給我們就行,請(qǐng)問(wèn)我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
樸老師,有個(gè)問(wèn)題是這樣的,我們的二級(jí)代理商銷售物品或者推廣活動(dòng)我們會(huì)給補(bǔ)貼,但有些二級(jí)代理說(shuō)不需要把款付給他們,拿來(lái)抵貨款就行,23年就有這種情況,A二級(jí)代理商補(bǔ)貼款有5萬(wàn),他們訂貨30萬(wàn),所以實(shí)際支付25萬(wàn)過(guò)來(lái),我們給了30萬(wàn)貨。當(dāng)時(shí)我們是按30萬(wàn)發(fā)票開給他們,但感覺(jué)好像不對(duì),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題該怎么調(diào)整呢?
老師,我們給某代理商補(bǔ)貼款,對(duì)方用于抵扣貨款。就是假如對(duì)方訂貨3萬(wàn)元,補(bǔ)貼款是1萬(wàn)元,對(duì)方只需付2萬(wàn)元,但當(dāng)時(shí)對(duì)方補(bǔ)貼款并沒(méi)有開發(fā)票給我們,然后我們是按三萬(wàn)元給他們開了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么調(diào)?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
是跟銷售有關(guān)的,我們現(xiàn)在也可以開一張紅沖發(fā)票是嗎?開了也要給到對(duì)方嗎
還是我們直接沖就行
需要給到對(duì)方的,最好的是你們?cè)趯?duì)方訂貨3萬(wàn)元,補(bǔ)貼款是1萬(wàn)元,對(duì)方只需付2萬(wàn)元,這個(gè)發(fā)票中直接體現(xiàn)銷售折讓1萬(wàn)元,但是你是已經(jīng)開了也給到對(duì)方了,所以你這個(gè)就開這張發(fā)票對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票
或者我現(xiàn)在叫對(duì)方補(bǔ)開一張補(bǔ)貼發(fā)票給我們可以嗎
對(duì)方給你開補(bǔ)貼的發(fā)票那就是你們視同銷售費(fèi)用處理方式。你可以測(cè)算一下哪種方式稅費(fèi)會(huì)少一些。
關(guān)鍵他拿來(lái)抵貨的這些物品有免稅的和有稅的,比如這三萬(wàn)元的貨,2萬(wàn)是免稅的,一萬(wàn)是13個(gè)點(diǎn)的稅,那我直接開折扣發(fā)票怎么開?
需要知道對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼這部分的貨物是免稅還是不免稅的?
沒(méi)有特別指定是免稅的還是有稅的,這1萬(wàn)元補(bǔ)貼直接拿來(lái)抵貨了
這個(gè)需要區(qū)分的啊,不然稅務(wù)局會(huì)視同這部分直接對(duì)應(yīng)的就是免稅部分的抵貨,不能扣減增值稅銷項(xiàng)了, 如果你們沒(méi)法區(qū)分,確實(shí)還是做銷售費(fèi)用處理更為便捷。
好的,還有一種類似的,就是代理商維修機(jī)器會(huì)由激勵(lì)費(fèi),然后年底統(tǒng)一結(jié)算,有幾萬(wàn)的,也有十幾萬(wàn)的,然后有些代理商他們也說(shuō)是拿來(lái)抵貨款,這個(gè)貨呢也是一樣,有免稅的和有稅的。假如某代理商激勵(lì)費(fèi)是15萬(wàn),訂貨40萬(wàn),拿貨后這個(gè)我是要叫他們開什么發(fā)票給我們?或者他們拿貨后我應(yīng)該怎么開發(fā)票?
這個(gè)激勵(lì)費(fèi)對(duì)應(yīng)的是維修機(jī)器?那是相當(dāng)于本來(lái)應(yīng)該是貴公司負(fù)責(zé)維修機(jī)器的,但是代理商代為維修了而產(chǎn)生的嗎?
也不是,就是代理商從我公司拿了機(jī)器過(guò)去銷售,同時(shí)機(jī)器出現(xiàn)什么故障客戶拿到他們那里維修,我們會(huì)根據(jù)他的維修質(zhì)量給予他們核算激勵(lì)費(fèi)
就是他們銷售機(jī)器,客戶以后使用的過(guò)程中有故障拿到他們那里維修,都會(huì)有相應(yīng)的激勵(lì)費(fèi)
是在保修期內(nèi)的才給嗎?就是要搞清楚,這到底是你們給對(duì)方單純的獎(jiǎng)勵(lì)還是說(shuō)本來(lái)是你們應(yīng)該承擔(dān)的成本,因?yàn)閷?duì)方代為承擔(dān)了,所以才給這筆錢
跟保修期無(wú)關(guān),就是單純的激勵(lì),就是讓代理商更好的服務(wù)客戶給的激勵(lì)費(fèi)
如果是單純的激勵(lì),這部分也是要計(jì)入支付的銷售費(fèi)用里
那對(duì)方要開什么發(fā)票給我們呢?技術(shù)服務(wù)發(fā)票嗎?還是?
對(duì)方開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票
直接服務(wù)發(fā)票就行嗎?前面不用加什么內(nèi)容嗎
嗯,開服務(wù)類的發(fā)票就可以,可以加上貴公司行業(yè)類型服務(wù)最適合,比如說(shuō):如果是提供的信息技術(shù)(IT)、業(yè)務(wù)流程外包、這類的,可以開現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)業(yè)發(fā)票