您好,最簡單的方法就是把原分錄紅沖,再做實際金額的分錄,我們公司就是這樣的

2月份計提工資分錄如下 : 借:管理費用 4萬 銷售費用 5萬 貸: 應付職工薪酬 9萬 但是在3月實際只發(fā)了8萬,那這個多計提的那部分怎么沖減? 3月份我發(fā)工資了,我怎么做這個分錄
老師比如我這個月計提多了,下個月實際發(fā)工資不需要這么多,分錄咋寫呢???相反計提少了實際發(fā)的多。分錄咋寫
1個月如果計提2次工資,隔月發(fā)現(xiàn)已經(jīng)結(jié)賬了,該怎么辦
你好,老師,上月計提工資比實際發(fā)放的少了,怎么做會計分錄。反過來,上月計提工資比實際發(fā)放的多了,又是怎么做賬的,謝謝!
發(fā)5月份工資時,計提了個人所得稅60 ,但7月實際只繳納了25.2,這個賬怎么做,會計分錄怎么寫
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,也就是5月份的錯誤計提賬目,做到了6月份…跨越做賬可以嗎???我以為當月賬,只能做到當月?
您好,不能跨月,我們這是調(diào)整嘛,如果沒有差異 一負一正不影響利潤,現(xiàn)在是暫估有差異了,這也是正常的,估計總有差異