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老師比如我這個月計提多了,下個月實際發(fā)工資不需要這么多,分錄咋寫呢???相反計提少了實際發(fā)的多。分錄咋寫

2021-10-11 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-11 13:47

你好,借管理費用負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)。

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快賬用戶3379 追問 2021-10-11 13:52

老師你說的是哪種情況

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齊紅老師 解答 2021-10-11 13:53

你好,涉及到損益類的只能紅沖

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齊紅老師 解答 2021-10-11 13:53

就是之前分錄不變,金額是負數(shù),正是多計提的。

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你好,借管理費用負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)。
2021-10-11
Na,少計提了,那你在這一個月把少的部分補貼起來就行。
2022-11-15
您好,多發(fā)原因是什么,后期要如何處理?
2021-03-02
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資借管理費用工資負數(shù)
2023-05-16
那么你就是這九塊錢不用調(diào)整,你下一個月,計提的時候你少計提九塊錢就可以了。
2021-10-26
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