在理想狀況下,消費(fèi)者承擔(dān)了所有增值稅。整個流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)都是一般納稅人參與的話,那么全流程產(chǎn)生的增值稅都由消費(fèi)者承擔(dān)了1。然而,在某些情況下,小規(guī)模納稅人也可能成為增值稅的負(fù)稅人。例如,如果最后的賣家享受了小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,那么小規(guī)模納稅人和消費(fèi)者將共同承擔(dān)增值稅1。此外,如果最后的賣家未享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,那么小規(guī)模納稅人和消費(fèi)者同樣需要承擔(dān)增值稅

老師我覺得增值稅的繳納實(shí)際對中間商是沒有影響的,受影響的只有最終的消費(fèi)者,如果中間商逃避了增值稅就是多賺消費(fèi)者的錢
終端消費(fèi)者不交增值稅但是負(fù)稅人,是嗎
增值稅在流轉(zhuǎn)過程中都會由各自環(huán)節(jié)的所有者來負(fù)擔(dān)增值額的稅,然后最后到消費(fèi)者手里,消費(fèi)者會負(fù)擔(dān)全額的稅,那也就是說這個增值稅一共會交兩次?
增值稅的負(fù)稅人只有最終消費(fèi)者嗎?
老師,請問業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)要不要交印花稅?
老師好!我10月份的社保從靈活就業(yè)轉(zhuǎn)為由公司來交,現(xiàn)在靈活就業(yè)還沒有繳費(fèi),但粵稅通系統(tǒng)巳自動申報了,現(xiàn)在要暫停社保,怎么取消這個系統(tǒng)申報?
老師好,ERP系統(tǒng)的架構(gòu)是怎么樣的?主要注意節(jié)點(diǎn)有哪些?謝謝!
老師,這個是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說次月申報個人所得稅,這個怎么申報
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個我不會
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?


廠家的商品10塊錢賣給了批發(fā)商,賣100元,這一環(huán)節(jié)增值了90元,那么批發(fā)商需要自己承擔(dān)90*13%的稅款,這樣看來批發(fā)商也是負(fù)稅人呀?我的理解不對嗎?
他收到進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的呀
商家實(shí)際繳納了11.7,可以抵扣的才1.3呀
他進(jìn)的貨不也是13%的嗎這個1.3是什么了
單從廠家到批發(fā)商這一個環(huán)節(jié),批發(fā)商是實(shí)際承擔(dān)了11.3減掉1.3的稅款呀,不是嗎?
但他出售了后,不最終還是消費(fèi)者承擔(dān)了嗎
從這一個環(huán)節(jié)看,批發(fā)商是承擔(dān)了的哦
他出售不又是下家承擔(dān)了