你好,學(xué)員,是的,你總結(jié)的很對的

老師,你看一下這個(gè)照片的中間一段,就是嗯,就是說限制內(nèi)跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品的進(jìn)口環(huán)節(jié),增值稅消費(fèi)稅按法定的應(yīng)納稅額的70%征收,但是如果完稅價(jià)格超過5000元,單次交易限值,但低于兩萬六的年度交易限值,且訂單下只有一件商品時(shí),可以治跨境電子商務(wù)渠道。進(jìn)口,但是它的增值稅消費(fèi)稅和關(guān)稅就要全額,就要按照貨物的稅率全額去征收,那我就想問一下,如果超過了5000單次,如果超過了這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的話,他就要用什么樣的渠道去進(jìn)口呢。
請問老師我們在理論上,增值稅是價(jià)外稅,是客戶承擔(dān)的,算利潤不包括扣減增值稅,但是在實(shí)際工作中產(chǎn)品繳納的稅得扣除么,因?yàn)槔习宀粫?huì)懂價(jià)外稅,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),老板只看一個(gè)商品去除所有費(fèi)用后賺多少錢,比如100塊的商品繳納13塊錢的稅,進(jìn)項(xiàng)帶來90*0.13=11.7這樣13-11.7等于1.3,不考慮附加稅的情況,100-90-1.3這樣么,
老師 請問 如果從農(nóng)戶手中買生豬 再買給屠宰場 我們可能就只賺這中間的差價(jià) 我想問我們這種業(yè)務(wù)屬不屬于免增值稅范疇? 然后我看年銷售額500萬以下才算小規(guī)模納稅人?如果按賣出來生豬算 我們流水是超過這個(gè)額度的了,這種有什么影響嗎?
老師,我想問一個(gè)問題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對方公司加工費(fèi),1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費(fèi)稅,比如說我們商品購進(jìn)成本是6,加工費(fèi)是4,繳納的消費(fèi)稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計(jì)算過程是否準(zhǔn)確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價(jià)格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費(fèi)稅? 4.如果我們就按我們的成本價(jià)10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費(fèi)稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進(jìn)來的成本是10.銷售變成50,時(shí)候中間還需要繳納消費(fèi)稅?
老師好,我是一家注冊在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進(jìn)口零售公司,產(chǎn)品銷售給境內(nèi)消費(fèi)者,有幾個(gè)問題咨詢一下,針對跨境電商有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi),海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費(fèi)者,我們公司是代扣代繳義務(wù)人,海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達(dá)繳款書繳稅,問題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當(dāng)做企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)?2若可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話,但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點(diǎn)與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)間差,會(huì)出現(xiàn)前期銷售的銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產(chǎn)品涉及到消費(fèi)稅,代扣代繳消費(fèi)者的消費(fèi)稅,我們企業(yè)還需要再交消費(fèi)稅嗎
請教,總公司的車,分公司使用,繳納保險(xiǎn)費(fèi),在分公司報(bào)賬可以不
2019年前虧損200萬,2020年-2025年9月盈利10萬,注銷時(shí),是不是不能彌補(bǔ)往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是彌補(bǔ)往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?是205萬-10萬+10萬來計(jì)算所得稅嗎?
發(fā)票開出去3年了,金額為33000元,現(xiàn)在客戶說要打折付款,實(shí)際只付30000元,怎么做憑證?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),年底做匯算清繳時(shí),業(yè)主平時(shí)不是按月發(fā)的有工資嗎?到年底,假如發(fā)了10萬元,是不是這個(gè)10萬元不能使用,要另外扣除了,就是調(diào)增?
物業(yè)公司名下有個(gè)自己的房產(chǎn),出租了一部分自用了一部分,現(xiàn)在稅管員聯(lián)系補(bǔ)交2023年至2025的土地使用稅和房產(chǎn)稅,之前沒有這個(gè)稅種,現(xiàn)在稅源采集需要重新采集一下,請問老師怎么具體操作了,有圖最好
未分配利潤過大怎么處理?
老師這個(gè)金額包括工費(fèi)經(jīng)費(fèi)嗎?
我想問下,外賬公司給我們做賬時(shí),房租費(fèi)是一年一付的,他沒有做任何計(jì)提,而是在12月底的那次賬中一次性扣減成本的,這樣做賬對嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
一般納稅人企業(yè),今年匯算清繳的時(shí)候是小微企業(yè),但第三季度利潤超過300萬,企業(yè)所得稅按25%預(yù)繳,那附加稅和印花稅還能享受減半征收嗎
那如果不辦理退稅對我們有什么影響呢


那為什么還有合理避稅一說呢,那些稅是可以規(guī)避的呢
這個(gè)要減少公司資金流出的