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老師好,請問新注冊公司實收資本10萬己到位,誤解己到位8萬,5月又投入2萬實收資本,共計要12萬,如何把5月份這2萬怎么作帳務(wù)處理

2025-06-01 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-01 10:15

同學(xué),你好 超過實收資本的部分,可以做資本公積,或者其他應(yīng)付款

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快賬用戶2247 追問 2025-06-01 10:17

計入其他應(yīng)付款沒事的吧

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齊紅老師 解答 2025-06-01 10:17

同學(xué),你好 是可以的

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快賬用戶2247 追問 2025-06-01 10:23

哦。老師你好,請問那多入2萬能否從帳戶上提現(xiàn),兩筆業(yè)都不入帳,可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-01 10:23

同學(xué),你好 是可以的

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快賬用戶2247 追問 2025-06-01 10:26

哦。老師采取那種方法比較好

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快賬用戶2247 追問 2025-06-01 10:30

小菲老師你好,采取入帳還是不入帳

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齊紅老師 解答 2025-06-01 10:33

同學(xué),你好 計入其他應(yīng)付款比較好

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快賬用戶2247 追問 2025-06-01 10:35

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-01 10:35

不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!

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同學(xué),你好 超過實收資本的部分,可以做資本公積,或者其他應(yīng)付款
2025-06-01
同學(xué)你好 是不是你們的實收資本沒有全部到位
2020-09-21
同學(xué)你好 這個老板還欠五萬的應(yīng)收呢,需要從撤資款里減出來
2020-12-21
同學(xué),您好! (1)客戶代付工資(相當(dāng)于客戶替公司墊付了工資)。 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-客戶 (2)結(jié)算建筑工程收入 借:其他應(yīng)付款-客戶 貸:應(yīng)收賬款 -客戶 (3)還要記得工資計入相關(guān)費用科目 借:管理費用(管理人員工資) 勞務(wù)成本(建筑人員工資) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2022-07-02
你好,可以的,可以抵扣的
2023-01-13
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