同學你好,你需要向主管稅務機關申請更正,具體情況如下: - 錯誤確認為申報抵扣:如果錯誤確認為申報抵扣且已申報抵扣,要改為申報出口退稅,可向主管稅務機關申請更正。主管稅務機關在核實確認相關進項稅額已轉出后,會為你調整發(fā)票用途。 ? - 錯誤確認為出口退稅:如果錯誤確認為用于出口退稅,在尚未申報出口退稅的情況下,經主管稅務機關確認后,可將發(fā)票信息回退至電子發(fā)票服務平臺,你可以重新確認發(fā)票用途;如果已申報辦理出口退稅,可向主管稅務機關申請開具出口貨物轉內銷證明。 辦理時,建議你準備好相關的證明材料,如發(fā)票復印件、申報資料等,以協(xié)助稅務機關盡快完成核實和調整工作。
老師您好,我們單位是外貿出口單位,11月份供應商出口進項發(fā)票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進項表格有一筆進項稅額轉出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
老師我5月份開了發(fā)票出去,開錯了沒有紅沖,先把正確發(fā)票開出去了,8月份才開的紅字發(fā)票,現(xiàn)在我紅沖分錄后銷項稅額是負數(shù),進項稅也勾選了兩次,現(xiàn)在進項也多了一次的出來,我需要進項稅額轉出嗎?
老師,上個月供應商開了發(fā)票,6月份已經勾選認證抵扣了5月份的進項稅額。6月份在做5月份賬務處理時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,但是增值稅已經抵扣了。 請問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務處理、勾選認證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
你好 老師,6月收到發(fā)票未入賬 ,但是6月已經做了抵扣,7月記賬我做了進項稅額,我們都是收到發(fā)票做待認證進項稅額科目 ,在轉進項稅額科目,那7月應該交的稅和賬面不一致,這種情況要如何處理???謝謝
出口外貿退稅的進項發(fā)票比如5月我認證勾選了,但是沒有退稅。6月申報5月的時候是不是不用在報表上填?
你好,我想問下(公戶轉法人20000元備注往來款,半年后拿回一張客戶的個人票商品10000元,另一個客戶商品8000元發(fā)票怎樣做賬。
如果A公司2016年對B公司投資40萬元入股26%,請問如何做賬? 假如2025年B公司虧損,A公司的40萬投資完全虧損。A公司賬務如何處理? 如果A公司想撤股?怎么操作合適呢
老師,您好,老板的親戚需要拉攏嗎
為什么要選D,非金融資產差額不是計入“其他收益”的嗎?
老師,這個2022年末發(fā)行在外的普通股股數(shù)怎么算?
為什么是A?當債權人受讓的資產是金融資產時,按照其公允價值入賬,非金融資產才才按放棄債權的公允價值加相關稅費入賬不是嗎?
老師,如果說7月末下來,8月1號有新會計接手,7月16號交接的,那是不是也得缺多少發(fā)票,統(tǒng)計完了把7月的賬做完了才能算完事呀
小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠,增值稅所得稅怎么減免
老師,請問,公司2023年7月租賃一棟房產3年,用于生產經營,每年7月1日支付租金,即租金支付時間為2023年7月1日,2024年7月1日,2025年7月1日,請問未確認融資費用,計算到哪天為止
一般納稅人可以開一個點的普通發(fā)票嗎
老師,我們就是外貿公司
我的意思是用于出口退稅,報關單是5月份,進銷都是5月份,發(fā)票的勾選也是在5月份,但是用途確認弄錯了了,到了6月份,這種情況下我如何處理,謝謝
同學你好,就是節(jié)后去稅務局申請更正處理。
老師,出口退稅,銷項發(fā)票(普票)如何寫分錄
同學你好,直接,借,銀行存款等科目,貸,主營業(yè)務收入。
老師,我們是外貿公司,5月份取得的出口退稅進項發(fā)票,勾選在5月份,用途確認到6月份了,這種情況您聽說過嗎?如何處理的,不影響退稅吧,謝謝
同學你好,用途確認到6月份了,這種情況我聽說過,如果確認的是退稅,就不會影響退稅的。