同學(xué)你好,你需要向主管稅務(wù)機關(guān)申請更正,具體情況如下: - 錯誤確認為申報抵扣:如果錯誤確認為申報抵扣且已申報抵扣,要改為申報出口退稅,可向主管稅務(wù)機關(guān)申請更正。主管稅務(wù)機關(guān)在核實確認相關(guān)進項稅額已轉(zhuǎn)出后,會為你調(diào)整發(fā)票用途。 ? - 錯誤確認為出口退稅:如果錯誤確認為用于出口退稅,在尚未申報出口退稅的情況下,經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)確認后,可將發(fā)票信息回退至電子發(fā)票服務(wù)平臺,你可以重新確認發(fā)票用途;如果已申報辦理出口退稅,可向主管稅務(wù)機關(guān)申請開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。 辦理時,建議你準(zhǔn)備好相關(guān)的證明材料,如發(fā)票復(fù)印件、申報資料等,以協(xié)助稅務(wù)機關(guān)盡快完成核實和調(diào)整工作。
老師您好,我們單位是外貿(mào)出口單位,11月份供應(yīng)商出口進項發(fā)票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發(fā)票也做了退稅勾選,12月份的進項表格有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了,這種情況該怎么處理?
老師我5月份開了發(fā)票出去,開錯了沒有紅沖,先把正確發(fā)票開出去了,8月份才開的紅字發(fā)票,現(xiàn)在我紅沖分錄后銷項稅額是負數(shù),進項稅也勾選了兩次,現(xiàn)在進項也多了一次的出來,我需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,上個月供應(yīng)商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認證抵扣了5月份的進項稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務(wù)處理、勾選認證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
你好 老師,6月收到發(fā)票未入賬 ,但是6月已經(jīng)做了抵扣,7月記賬我做了進項稅額,我們都是收到發(fā)票做待認證進項稅額科目 ,在轉(zhuǎn)進項稅額科目,那7月應(yīng)該交的稅和賬面不一致,這種情況要如何處理?。恐x謝
出口外貿(mào)退稅的進項發(fā)票比如5月我認證勾選了,但是沒有退稅。6月申報5月的時候是不是不用在報表上填?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
老師,我們就是外貿(mào)公司
我的意思是用于出口退稅,報關(guān)單是5月份,進銷都是5月份,發(fā)票的勾選也是在5月份,但是用途確認弄錯了了,到了6月份,這種情況下我如何處理,謝謝
同學(xué)你好,就是節(jié)后去稅務(wù)局申請更正處理。
老師,出口退稅,銷項發(fā)票(普票)如何寫分錄
同學(xué)你好,直接,借,銀行存款等科目,貸,主營業(yè)務(wù)收入。
老師,我們是外貿(mào)公司,5月份取得的出口退稅進項發(fā)票,勾選在5月份,用途確認到6月份了,這種情況您聽說過嗎?如何處理的,不影響退稅吧,謝謝
同學(xué)你好,用途確認到6月份了,這種情況我聽說過,如果確認的是退稅,就不會影響退稅的。