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老師,出口退稅業(yè)務,我的進項發(fā)票和銷項發(fā)票都是在5月份,進項發(fā)票的勾選也是在5月份,但是用途確認弄錯了了,到了6月份,這種情況下我如何處理,謝謝

2025-06-01 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-01 09:56

同學你好,你需要向主管稅務機關申請更正,具體情況如下: - 錯誤確認為申報抵扣:如果錯誤確認為申報抵扣且已申報抵扣,要改為申報出口退稅,可向主管稅務機關申請更正。主管稅務機關在核實確認相關進項稅額已轉出后,會為你調整發(fā)票用途。 ? - 錯誤確認為出口退稅:如果錯誤確認為用于出口退稅,在尚未申報出口退稅的情況下,經主管稅務機關確認后,可將發(fā)票信息回退至電子發(fā)票服務平臺,你可以重新確認發(fā)票用途;如果已申報辦理出口退稅,可向主管稅務機關申請開具出口貨物轉內銷證明。 辦理時,建議你準備好相關的證明材料,如發(fā)票復印件、申報資料等,以協(xié)助稅務機關盡快完成核實和調整工作。

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快賬用戶7253 追問 2025-06-01 10:57

老師,我們就是外貿公司

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快賬用戶7253 追問 2025-06-01 10:58

我的意思是用于出口退稅,報關單是5月份,進銷都是5月份,發(fā)票的勾選也是在5月份,但是用途確認弄錯了了,到了6月份,這種情況下我如何處理,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-01 11:04

同學你好,就是節(jié)后去稅務局申請更正處理。

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快賬用戶7253 追問 2025-06-01 11:51

老師,出口退稅,銷項發(fā)票(普票)如何寫分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-01 13:46

同學你好,直接,借,銀行存款等科目,貸,主營業(yè)務收入。

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快賬用戶7253 追問 2025-06-01 22:54

老師,我們是外貿公司,5月份取得的出口退稅進項發(fā)票,勾選在5月份,用途確認到6月份了,這種情況您聽說過嗎?如何處理的,不影響退稅吧,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-01 23:00

同學你好,用途確認到6月份了,這種情況我聽說過,如果確認的是退稅,就不會影響退稅的。

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同學你好 重新勾選發(fā)票然后操作退稅流程
2021-01-20
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。 然后重新開
2023-06-22
同學你好 這個是可以先勾選發(fā)票
2022-05-06
需要按月確認收入,計算利潤了。
2021-05-07
你好,你是購買方還是銷售方?
2022-10-24
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