沖銷多暫估的成本 如果之前暫估成本分錄是: 借:主營業(yè)務成本 / XX 成本(暫估) 貸:應付賬款 - 暫估款 現(xiàn)在要沖減多暫估部分(假設多暫估金額等于工資金額),分錄為: 借:主營業(yè)務成本 / XX 成本(暫估)(紅字,多暫估金額) 貸:應付賬款 - 暫估款 (紅字,多暫估金額) 計提工資 借:管理費用 / 銷售費用 / 生產(chǎn)成本等(根據(jù)工資所屬部門確定科目 ) 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 應交稅費 - 應交個人所得稅 (如有代扣個稅 ) 其他應付款 - 社保(個人部分) (如有代扣社保 )
老師您好!想用工資沖減暫估應付賬款,分錄如何做好呢?
老師,怎樣用工資沖抵暫估的成本?會計分錄怎么做?
老師您好,一般做暫估的分錄怎么做,用工資費用怎么沖減暫估的的應付賬款,分錄又怎么做
21年暫估的成本,當時分錄:借:主營業(yè)務成本貸:其他應付款_暫估?,F(xiàn)在用臨時工人工沖成本,怎么做分錄,還有補開了些費用成本票,又要怎么沖暫估呢
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費用,借:工程施工-材料費-暫估20000,貸:應付賬款-暫估20000 結轉成本,借:主營業(yè)務成本-暫估20000,貸工程施工-材料費-暫估20000,借本年利潤20000,貸主營業(yè)務成本-暫估20000,請問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯誤,少記了,現(xiàn)在應該怎么處理
老師,為什么債務籌資會穩(wěn)定公司的控制權呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報表,收入,今年是負數(shù)發(fā)票,收入為負數(shù),所得稅也成了負數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務.餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!
請問一下印花稅怎么計提
請問一哈,開具干香菇,木耳的專票和普票幾個稅點
老師,請問公司的車給別人碰了,對方修的車費用可以開給公司嗎?
請問建筑施工工程可以開人工費發(fā)票嗎?
請問:有聽說過manus,鏑數(shù)這些嗎?說是財務工作的
當時暫估:借:主營業(yè)務成本-暫估27萬 貸應付賬款-暫估27萬,每月工資:借:主營業(yè)務成本-人工成本1萬 貸:應付職工薪酬工資-1萬 借:應付職工薪酬1萬 貸:其他應付款 1萬 請問這兩筆怎么沖減暫估
原分錄負數(shù)紅沖暫估的 你做多少工資就沖多少暫估哦
具體怎么做呢麻煩您根據(jù)我的業(yè)務給我做一下
借主營業(yè)務成本負1 貸應付賬款暫估-1 借主營業(yè)務成本人工1 貸應付職工薪酬1 借應付職工薪酬1 貸其他應付款1