沖銷多暫估的成本 如果之前暫估成本分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 / XX 成本(暫估) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估款 現(xiàn)在要沖減多暫估部分(假設(shè)多暫估金額等于工資金額),分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)成本 / XX 成本(暫估)(紅字,多暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估款 (紅字,多暫估金額) 計提工資 借:管理費用 / 銷售費用 / 生產(chǎn)成本等(根據(jù)工資所屬部門確定科目 ) 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交個人所得稅 (如有代扣個稅 ) 其他應(yīng)付款 - 社保(個人部分) (如有代扣社保 )

老師您好!想用工資沖減暫估應(yīng)付賬款,分錄如何做好呢?
老師,怎樣用工資沖抵暫估的成本?會計分錄怎么做?
老師您好,一般做暫估的分錄怎么做,用工資費用怎么沖減暫估的的應(yīng)付賬款,分錄又怎么做
21年暫估的成本,當時分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)付款_暫估?,F(xiàn)在用臨時工人工沖成本,怎么做分錄,還有補開了些費用成本票,又要怎么沖暫估呢
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費用,借:工程施工-材料費-暫估20000,貸:應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,貸工程施工-材料費-暫估20000,借本年利潤20000,貸主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
老師,我問一下,我查看以前申報,怎么前二個月季度申報沒有看到工會經(jīng)費申報,怎么到了第三季度我就看到了工會經(jīng)費申報了
董效彬老師,麻煩接一下,還想接著再問恁
老師 稅務(wù)所查到我們有些發(fā)票不能用 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出 期間是24年3-12月份的 更正申報后 25年的增值稅納稅申報表需要更正嗎
超市是多年未開業(yè)的舊場,現(xiàn)在接盤,重新簡單裝修,不是整體,修修補補,能省則省,那么這個期間籌備期,裝修一切費用是記作銷售費用——裝修費,還是在建工程——裝修費?
我公司在京東電商平臺以公司名義開了店鋪,線下也有實體公司,電商平臺收入還需要單獨申報嗎
北京市,知道,當月,社保申報交2526.78元,工資3000元,如何做會計分錄,計提?繳納?發(fā)放?結(jié)轉(zhuǎn)?月末結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)?老師整個流程如何做會計分錄?謝謝您!
社保人員,新添加的有兩個人,但是電子稅務(wù)局交的還是以前的人,沒有這兩個人,這是什么情況
老師,以個人名義轉(zhuǎn)進來的錢,如果對方要票的話,是不是需要把錢退回去,讓對方公對公轉(zhuǎn)?
公司資本成本≠債權(quán)人股東的收益率。公司稅前資本成本=投資人的稅前期望報酬率。為啥
劉艷紅老師上班了嗎,接著提問
當時暫估:借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估27萬 貸應(yīng)付賬款-暫估27萬,每月工資:借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬工資-1萬 借:應(yīng)付職工薪酬1萬 貸:其他應(yīng)付款 1萬 請問這兩筆怎么沖減暫估
原分錄負數(shù)紅沖暫估的 你做多少工資就沖多少暫估哦
具體怎么做呢麻煩您根據(jù)我的業(yè)務(wù)給我做一下
借主營業(yè)務(wù)成本負1 貸應(yīng)付賬款暫估-1 借主營業(yè)務(wù)成本人工1 貸應(yīng)付職工薪酬1 借應(yīng)付職工薪酬1 貸其他應(yīng)付款1