你好同學月底了我的放棄答題機會沒了,差評就差評吧,應(yīng)收賬款借方 是負數(shù)不可以理解成在銷售沒開發(fā)票,一般是預(yù)付的性質(zhì),

請賈蘋果老師回答?其他人勿接,否則差評?應(yīng)收賬款如果是為借方負數(shù),是不是理解成存在有銷售發(fā)票未開
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,其他應(yīng)收款是借方負數(shù),掛多了,有1000多萬,有沒有稅務(wù)風險,是不是也理解為預(yù)收了?
請賈蘋果老師回答問題,其他人勿接謝謝!否則差評沒有簽合同,都是以送貨單為依據(jù),然后累計一定金額后,雙方對賬后在付款,這樣有風險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評,如果平常一直不結(jié)賬,稅務(wù)系統(tǒng)收入如實填,成本預(yù)估,這樣是不是不好
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,請問應(yīng)付賬款長期為負數(shù),是不是不行,稅務(wù)發(fā)現(xiàn)就會認為成本少入了
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開票確認收入再納稅呀?
老師,我開具發(fā)票糸統(tǒng)導出來收入是40318949.79元,申報企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計提工資時借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺那里不對,和我在電子個稅申報的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對
老師你好!上個開票下個月需要沖紅,稅費己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費怎樣處理,下個月也沒有開票計劃如何處理
購買打印機1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購進的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當期成本、費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。這個政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費者那個銷售額確定老師給個總結(jié)
請問老師,稅負率5%,銷售100萬,進項要多少?怎么算?
老師 請問調(diào)整社保繳費工資應(yīng)該怎么操作?