開發(fā)票的籃字發(fā)票需要的 納稅調(diào)增,然后再把紅沖的那一部分納稅調(diào)減。
老師您好 請(qǐng)問老師我是21年12月份開的專用發(fā)票 包括開了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 沖銷今年多開收入的借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅(紅字)沖銷20年的收入是借應(yīng)收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(紅字) 請(qǐng)問一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫納稅申報(bào)表的收入
老師,咨詢個(gè)問題,2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳,公司當(dāng)年并沒有收入,但當(dāng)時(shí)誤開了一張收入發(fā)票,已做紅沖處理,填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表時(shí),收入這塊是填零,還是要填報(bào)表上紅沖的數(shù)據(jù)
購(gòu)銷雙方去年發(fā)生一筆交易,交易當(dāng)年雙方已交款,開票(普票),入賬??缒陼r(shí)所得稅已匯算清繳。因發(fā)生銷貨部分退回,需沖紅去年發(fā)票,請(qǐng)問,入賬發(fā)票,是全額沖紅,還是部分沖紅?購(gòu)買方需不需要去所在地稅填寫相關(guān)證明,銷售方和購(gòu)買方?jīng)_紅分錄怎么做
#提問#我們公司去年8月開了35萬銷售發(fā)票,但是發(fā)現(xiàn)是多開了,需要今年沖紅,那我沖紅的話,做去年的匯算清繳可以減掉跨年沖紅的這部分收入嗎?
老師,去年12月底開了一張專3的發(fā)票,已經(jīng)入賬,今天上游說沒收到那張電子票,要求重新開具今年的日期,還沒做匯算清繳,請(qǐng)問,去年的發(fā)票紅沖,再開一張一模一樣的今年的,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理?分錄
通過應(yīng)付職工薪酬核算的二級(jí)科目有哪些???是不是用到員工身上的,都可以走這個(gè)科目???
老師,餐飲業(yè)一般納稅人開給個(gè)人的發(fā)票也能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?交增值稅和別的企業(yè)一樣嗎?
六月除了報(bào)稅,還需要做什么
公司支付購(gòu)買減速機(jī)600元計(jì)入制造費(fèi)用什么科目呢
請(qǐng)教老師,填報(bào)匯繳表時(shí),營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)整么? (一個(gè)是交警大隊(duì)罰款沒有發(fā)票,一個(gè)是給對(duì)方全款開票了,但是有尾款不給我們錢了,進(jìn)入了營(yíng)業(yè)外支出)
老師好:咨詢下,會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,一般處理如下? 會(huì)計(jì)差錯(cuò): 1、未來適用法:不重要差錯(cuò),費(fèi)用當(dāng)前負(fù)數(shù)沖減,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。不調(diào)整前期。 2、追溯調(diào)整法:前期已做賬,采用【利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。 3、追溯重塑法:前期未做賬,采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。
老師,請(qǐng)問,員工不滿18歲,可以報(bào)個(gè)稅嗎,17周半
老師,前面買的收銀系統(tǒng)11200元需要攤銷嗎?攤銷是按合同2年期限還是按無形資產(chǎn)5年攤銷?
老師好!差旅費(fèi)的住宿發(fā)票,取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣呢!謝謝老師!
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
一增一減是不是相當(dāng)于那一部分收入也沒有了,就不用補(bǔ)那一部分的所得稅了
是的對(duì)的是的對(duì)的