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老師,去年12月底開了一張專3的發(fā)票,已經(jīng)入賬,今天上游說沒收到那張電子票,要求重新開具今年的日期,還沒做匯算清繳,請問,去年的發(fā)票紅沖,再開一張一模一樣的今年的,這個賬務(wù)要怎么處理?分錄

2024-05-10 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-10 09:05

借:增值稅-進(jìn)項 貸:增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

頭像
快賬用戶8668 追問 2024-05-10 09:07

干嘛要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,去年發(fā)票沖紅,然后開一張一模一樣的,收入沒變,銷項沒變,沒明白。

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-10 09:14

前邊那個是對方做賬 你們對外開, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入

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借:增值稅-進(jìn)項 貸:增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-05-10
您好,今年做賬做一個負(fù)數(shù)會計分錄和一個正數(shù)會計分錄就成。
2024-05-10
同學(xué)你好,把新開的發(fā)票和紅沖的發(fā)票、對方要出一份說明是因為什么原因沖紅發(fā)票,重新開新發(fā)票,當(dāng)成附加放在去年的會計憑證的后面就可以。
2021-04-07
可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做正數(shù)的就可以的,不影響今年的。
2023-03-31
您好,1:如實申報。賬上是如何,那么就怎么申報。 2:您覺得有問題,那么把申報收入填寫0
2021-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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