您好,今年做賬做一個負數(shù)會計分錄和一個正數(shù)會計分錄就成。
老師上午好,請教一個問題:公司去年12月份開了一張增值稅專用發(fā)票,今年1月發(fā)現(xiàn)單價錯了少開居了500元,就紅字發(fā)票沖回,重新開具了一張正確單價的發(fā)票,和去年的發(fā)票總金額相差500塊,這個我會計分錄要怎么做
今年5月份我紅沖了去年12月的一張發(fā)票,做的賬務(wù)處理是圖片上面那個。重開的是下面的那張,去年是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人,現(xiàn)在開出的是13%的票,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入為負的了,今年還沒有發(fā)生銷售,這個季度的所得稅怎么報?
老師2022年12月10號開了一張票成本票,因為是政府的他們?nèi)ツ隂]有報銷,現(xiàn)在要我們紅沖掉把票開成今年的日期,類目不變,這夸年的發(fā)票可以紅沖掉重新開具嗎?賬務(wù)處理咋做?目前還沒有做匯算清繳
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發(fā)票字樣,這個得怎么處理?因為我去年不知道有這張發(fā)票,也沒有計提,當(dāng)我看見這個備注后就把財務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
您好,老師。我想問一下,我們上個月收到一張電子專票,這張專票我們還沒勾選認(rèn)證,由于某些原因今天銷售方給我們開了一張紅字發(fā)票,把上個月開的那張電子專票沖銷了,然后又重新開了一張藍字專票。那么我們還需要作什么處理嗎?
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
借:應(yīng)收帳款-85250 貸:主營業(yè)務(wù)收入-75442.48 銷項-9807.52 然后再重新做一個這樣正數(shù)的發(fā)票就行?涉及跨年這樣的分錄也可以?
對,沒錯了,跨年的也是這么做的
老師,有一筆發(fā)票稅務(wù)局認(rèn)定異常憑證,進項讓轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本4197.2 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)4197.2 下一步分錄呢?貸方的轉(zhuǎn)出應(yīng)該是沒有余額的
就是和月末增值稅一起結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)就成
第一筆分錄是對的吧?然后第二筆正常結(jié)轉(zhuǎn),比如:借銷項稅額1000 進項稅額轉(zhuǎn)出4197.2 貸進項稅額4000 未交增值稅1197.2 大概是這個意思吧?
對,沒錯,是這個意思,就是這么做的