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老師這個(gè)是科目余額表,進(jìn)項(xiàng)稅15473.46,銷項(xiàng)是12502.82,留抵是2970.64,下面計(jì)提一個(gè)所得稅36.27, 應(yīng)交增值稅借方是2934.37, 老師我沒明白為什么36.27加上2934.37怎么能等于進(jìn)項(xiàng)留抵呢

2025-05-29 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-29 18:29

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-05-29 18:32

您好,留抵稅額2970.64是本期進(jìn)大于銷。 應(yīng)交增值稅借余2934.37 可能包含前期結(jié)轉(zhuǎn)的留抵或其他調(diào)整,不一定等于本期留抵。 所得稅36.27 與增值稅無關(guān),不應(yīng)與增值稅余額混在一起計(jì)算。 36.27 %2B 2934.37 不等于 2970.64是正常的,因?yàn)榉謩e屬于不同的稅種和科目。

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快賬用戶1548 追問 2025-05-29 18:39

老師麻煩您看一下截圖,新建的賬,一共就三個(gè)數(shù),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),計(jì)提個(gè)所得稅 2934.37是怎么算出來的

老師麻煩您看一下截圖,新建的賬,一共就三個(gè)數(shù),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),計(jì)提個(gè)所得稅
2934.37是怎么算出來的
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齊紅老師 解答 2025-05-29 18:58

您好,下圖的2數(shù)相減是增值稅,再加所得稅就是2934.37

您好,下圖的2數(shù)相減是增值稅,再加所得稅就是2934.37
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快賬用戶1548 追問 2025-05-29 19:29

老師不對(duì)兩數(shù)相減是2970,2970就是留抵,現(xiàn)減去所得稅36.27, 沒明白為什么要從2970里減36.27

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齊紅老師 解答 2025-05-29 19:30

您好,不用這么復(fù)雜,您看應(yīng)交稅費(fèi)是一級(jí)科目,那就是二級(jí)科目的借貸相減得來的

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快賬用戶1548 追問 2025-05-29 19:33

2934.37等于留抵減去所得稅,沒明白留抵是單獨(dú)的數(shù)字,留抵里并沒有包括所得稅呀

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快賬用戶1548 追問 2025-05-29 19:34

一點(diǎn)都沒有道理

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齊紅老師 解答 2025-05-29 19:39

?您好,應(yīng)交稅金借2934.37=增值稅借2970.64-所得稅貸36.27,這樣能明白么,留抵是增值稅的下級(jí)科目,怎么能和所得稅一起計(jì)算嘛,再說圖里只有銷和進(jìn),

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快賬用戶1548 追問 2025-05-29 19:41

老師,所以說我就不知道這個(gè)2934.37到底是怎么算來的, 分錄應(yīng)該沒有寫錯(cuò)

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齊紅老師 解答 2025-05-29 19:42

您好,我上面寫了嘛,賬都是對(duì)的,科目很清晰,

您好,我上面寫了嘛,賬都是對(duì)的,科目很清晰,
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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-05-29
您好,這個(gè)留底是退稅的時(shí)候,才有的分錄
2023-03-16
你好 1,沒有必然關(guān)系,比如全部的普通發(fā)票,沒有留抵稅額,但是有很多存貨啊 2,存貨余額與期末留抵稅額/13%沒有必然關(guān)系,上面的例子就可以證明(比如全部的普通發(fā)票,沒有留抵稅額,但是有很多存貨?。?3,即使沒有固定資產(chǎn)和費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)的情況,存貨余額與期末留抵稅額/13%也沒有必然關(guān)系的 比如期初0,本期購進(jìn)200萬,進(jìn)項(xiàng)稅額26萬,本期銷售200萬其中的100萬,銷售價(jià)款是300萬,那么需要納稅26萬,沒有留抵稅額,而賬面存貨還有100萬。 4,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),比如本期購進(jìn)200萬,進(jìn)項(xiàng)稅額26萬,本期銷售200萬其中的100萬,銷售價(jià)款是 150萬,那么還有進(jìn)項(xiàng)留抵,但是形成了利潤50萬
2020-10-23
同學(xué)你好 對(duì)的 直接計(jì)提就可以了
2023-01-13
你好。您好,留底的稅額后面自動(dòng)抵扣。
2022-02-16
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