你好,沒什么,只是不能享受15%的所得稅稅率。
高新技術(shù)企業(yè)去年通過,那今年去高興技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)上年報,如果研發(fā)費(fèi)用沒有達(dá)到收入的規(guī)定比例,會不會被取消高新企業(yè)認(rèn)定???然后那個年報是我們財務(wù)自己報么?還是說要請事務(wù)所的審計人員來報?
你好,2021年企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),獎補(bǔ)還沒有發(fā)放完,2024年如果不復(fù)審的話,會影響以前的獎補(bǔ)發(fā)放嗎
高新技術(shù)企業(yè)資格期滿當(dāng)年比如11月份期滿,,在通過重新認(rèn)定前,企業(yè)所得稅按什么稅率進(jìn)行預(yù)繳?
我們是22年成為高新技術(shù)企業(yè)的,現(xiàn)在不是馬上三年了,高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,然后我們這個大部分的研發(fā)費(fèi)用是人員人工,但是呢沒有這個直接材料投入甚至很少的話,這塊兒對高新技術(shù)企業(yè)的復(fù)審什么的有標(biāo)準(zhǔn)要求嗎?或者高新技術(shù)企業(yè),他對直接投入或者是折舊這一塊兒有沒有一個比例的要求?就是說比如沒有達(dá)到這個要求的話,就就會不通過。
老師,高新企業(yè),拿了補(bǔ)貼,復(fù)審沒過,怎么辦,補(bǔ)貼要退回去嗎
這個分錄是否正確?我根據(jù)母題,舉一反三,自己變了數(shù)據(jù)來做的,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)我做這類題,有困難 麻煩會的老師詳細(xì)解答一下 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師 咔咔老師 都不要接手
請問老師快賬軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)了,做錯了多做了一個會計憑證,咋樣能去掉返回到錄憑證的步驟謝謝急幫助演示一下謝謝
把賬從代理記賬公司拿回來,個稅方面需要向代理記賬要什么資料?
你好,老師 , 年收入65萬元左右, 個體工商戶, 個體經(jīng)營, 我這個納稅總額要填寫嗎? 填寫多少呢? 營業(yè)執(zhí)照注冊日期是24年5月11日,
老師:公司發(fā)生的壞賬確實(shí)收不回來了。我要計提壞賬準(zhǔn)備。想要稅前扣除,需滿足什么條件
我這個季度開了1個點(diǎn)的又開了3個點(diǎn)的發(fā)票,超出了30萬,那是全部再補(bǔ)繳一個點(diǎn)的稅錢嗎?3%也加繳1個點(diǎn)的稅錢嗎
小規(guī)模納稅人升為一般納稅人需要提供什么資料?主動和被動的條件?
老師,請問如果是長三角發(fā)達(dá)地區(qū),小規(guī)模代賬收費(fèi)多少比較合適?前提業(yè)務(wù)量不大
老師,我在學(xué)習(xí)長投的權(quán)益法,但是一直沒有搞懂:長投的后續(xù)計量中初始投資成本小于可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的部分確認(rèn)營業(yè)外收入,這個調(diào)整分錄為什么不是初始入賬時的調(diào)整而是后續(xù)計量的調(diào)整?難道這個分錄是每期報告日都要調(diào)的?
老師請問前會計沒有計提社保等,直接交了社保和醫(yī)保、失業(yè)等、用不用改過來先計提,再交呢,我看老師說得先計提再交納。不計提直接繳納有什么利弊?。恐x謝
27年是復(fù)審24.25.26三年的嘛,那這三年享受的優(yōu)惠呢,全部退回么
你好,不是,是以后不能享受。你現(xiàn)在在有效期仍然可以享受。
好的老師,那就是我27年復(fù)審,沒通過,27年就不能享受優(yōu)惠了,27年以前的都是可以享受的
你好,是的,就是這樣理解。
在24年的時候盈利200萬,研發(fā)費(fèi)用20萬,23年的時候虧損50萬(其中研發(fā)費(fèi)用30萬)那在24年的時候要繳納的稅款怎么計算
你好,200-20-50-30,這樣計算后的金額算稅
如果哪天研發(fā)費(fèi)用都不能扣除了,我最后的利潤被剔除了研發(fā)費(fèi)用后,可以先彌補(bǔ)以前年度的虧損么
你好,是的,可以彌補(bǔ)了。
比如2024年最后的利潤是200萬,以前年度加上本年度被剔除的的研發(fā)費(fèi)用是50萬,以前年度累計下來的虧損是200萬,那么最后要交的稅是 ;200+50-200
你好,是的。就是這樣了。
就是把不能抵的研發(fā)費(fèi)用加回去,然后把以前年度的所有的虧損彌補(bǔ)完之后,再看要交多少稅是不
你好,是的,算法就是這樣