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小規(guī)模一個(gè)季度有開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的稅票,也有開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的稅票,超30萬(wàn)了,全部按幾個(gè)點(diǎn)交增值稅
老師,比如現(xiàn)在小規(guī)模季度超過(guò)45萬(wàn)。全是開(kāi)普票,1個(gè)點(diǎn)的開(kāi)了20萬(wàn),3個(gè)點(diǎn)的開(kāi)了30萬(wàn)。是按50萬(wàn)的1個(gè)點(diǎn)交增值稅嗎?
老師,小規(guī)模開(kāi)具了,三個(gè)點(diǎn)的普票,和一個(gè)點(diǎn)的普票,1季度開(kāi)超45萬(wàn)了全額納稅,我是全按一個(gè)點(diǎn)交稅,還是分開(kāi)我那三個(gè)點(diǎn)的要按3個(gè)點(diǎn)交稅,一個(gè)點(diǎn)按一個(gè)點(diǎn)交稅,
23年1季度的小規(guī)模納稅人,既開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)也開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,同時(shí)也開(kāi)了免稅,1個(gè)點(diǎn),3個(gè)點(diǎn)的普票,且季度超了30萬(wàn)怎么處理
是不是,一個(gè)季度未超30萬(wàn)的,開(kāi)普票是免稅,開(kāi)專(zhuān)票是3個(gè)點(diǎn);一個(gè)季度超了30萬(wàn)后,開(kāi)普票1個(gè)點(diǎn),開(kāi)專(zhuān)票還是3點(diǎn)?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車(chē),都是租賃別人的車(chē)?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶(hù)端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶(hù),中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


您好,不會(huì)。1% 征收率部分正常按 1% 計(jì)稅并享受減征優(yōu)惠;3% 征收率部分,如果為普票且符合政策可按 1% 計(jì)稅并減征,如果為專(zhuān)票則按 3% 計(jì)稅,不存在統(tǒng)一補(bǔ)繳 1 個(gè)點(diǎn)的情況。