中午好親,您是什么財務(wù)軟件,先反結(jié)賬
老師:我的這個軟件顯示10.10到期,我如果用這個軟件做新到公司的內(nèi)賬,到期了會查到原做的賬嗎?第二個圖的,新手怎么用?有沒有視頻講課?我剛轉(zhuǎn)行一家新開的公司,18號才開業(yè)。5.19號注冊的,前面幾個月的賬怎么輸入系統(tǒng)?期初數(shù)用哪個月的嗎?5月只有4張記賬憑證?,F(xiàn)在還沒收入,屬開辦期嗎?我全部記的管理費用,有問題嗎?求老師詳細介紹一下, 謝謝!
老師:昨天上班時復(fù)制表格把原來的12月數(shù)據(jù)清除想錄3月份的出入庫,可老板的女助理看見了,說有公式不能清。我然后重新復(fù)制了一個。可下班時她叫我結(jié)賬了[捂臉]好煩??!怎么轉(zhuǎn)行這么難?找工作找的懷疑人生,差點想放棄了。高不成,低不就。46歲了,只有初級證,原來村委會任過十余年會計,手工記賬的。現(xiàn)在怎么樣找到財務(wù)工作呢?今天下午面試一家制衣廠行政會計才3500試用期,要登記車間的輔料等等,每天晚上9:30與員工才能下班,上26天班,什么補助都沒有,能做嗎?還有一家餐飲會計新設(shè)的,4000試用期,可是沒做過,能去面試嗎?哎!沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎?如果沒人帶,我們轉(zhuǎn)行的怎么樣一個人獨立做單位會計?學堂練了幾個行業(yè)的真賬實操好像找工作不起作用。怎么辦???求老師耐心指導(dǎo)一下,謝謝!
老師,晚上好!請問我做完一個月的憑證后過賬時提示“憑證過賬后不允許反過賬”。我過賬后發(fā)現(xiàn)有筆做錯了,想反過賬就不能反過賬了,是怎么回事呢?我選的是“2013小會計準則”。希望老師能指點一下,感謝!
求經(jīng)驗豐富老師回答,謝謝! 我想問下,我前面的會計走了好久了,沒有人交接,他結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本一般能從哪里來?正常的是有成本核算表的,但是我每一個文件都看了,沒找著 我找到了他計算結(jié)轉(zhuǎn)原材料到庫存商品的,用的當月的銷售單價,應(yīng)該是不對的吧? 主要是想問下有什么思路,這個數(shù)據(jù)除了出庫數(shù)量*成本單價,還有沒有別的計算方法 前面的會計走了一年,聯(lián)系不上,整年的憑證都沒有一個附件,我只能根據(jù)電腦儲存資料來做
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了,準備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
老師請問我開票了 但是沒收到錢 我要先入賬確認收入嗎?還是先不入賬 等錢到賬了再確認收入?
您好,我們單位注冊資本1000萬,現(xiàn)在需要做實繳了才能去接項目,但是股東又沒有那么多錢,請問有什么好辦法嗎?在外面找第三方機構(gòu)也行
我公司有2臺96萬元含稅的機械設(shè)備,計劃通過吉州區(qū)紅十字會捐贈給了吉安市中專學校,也會取得對應(yīng)的捐贈發(fā)票。 請老師幫忙按照2025年企業(yè)年利潤100萬,核算一下可以抵扣的企業(yè)所得稅和涉及到的稅費。
老師!我上個月暫估的運費是含稅價,這個月收到發(fā)票后有一個點的稅放到進項稅額里了,那一個點的稅差怎么辦,我的銷售費用里出現(xiàn)了負數(shù)
老師,公司這個月收到案件代理費結(jié)算款了,我們是不是也要給上??偣景l(fā)票的? 另外,和銷售結(jié)算,發(fā)給銷售的傭金(不管個人和公司),是不是也要給我們發(fā)票,具體開具什么品名?急
我那個前同事去稅務(wù)局舉報了前公司,稅務(wù)局給我打電話喊我明天去稅務(wù)局找他們配合調(diào)查[皺眉][皺眉][皺眉][皺眉]我有什么不該說的不[捂臉][捂臉][捂臉]麻煩老師指導(dǎo)下
這種格式可以申請發(fā)票提額嗎?
老師,8月一號員工離職,個稅系統(tǒng)已設(shè)置離職狀態(tài),,九月還需要報他們0工資嗎?但是不報的話,系統(tǒng)提示有員工未申報綜合所得
勞務(wù)公司怎么把錢從公司拿出來
老師,3月份已近收款并做了不開票收入的憑證,7月對方又喊開了稅票。7月開的稅票應(yīng)該怎么出會計分錄
進入期末結(jié)轉(zhuǎn)模塊,在系統(tǒng)中找到“期末結(jié)轉(zhuǎn)”或“期末處理”模塊。 選擇反結(jié)賬操作: 在“期末結(jié)轉(zhuǎn)”界面中,找到“反結(jié)賬”選項。 點擊“反結(jié)賬”操作按鈕,此時反結(jié)賬的圖標通常顯示為灰色帶鎖的狀態(tài)。 選擇需要反結(jié)賬的月份,然后點擊“確定”按鈕