同學(xué)你好 這個建議你趕緊把你的賬等導(dǎo)出來的,然后打印出來,到期了可以查,但是不能用了 2.還沒有收入就是籌建期,期初數(shù)是零,然后開始做賬就行
老師:剛進(jìn)一家小單位用暢捷通T1做進(jìn)銷存,前面7個月沒財務(wù),庫存很亂。是這樣的情況:公司用工廠的無人銷貨機(jī)與外面釆購的幾種產(chǎn)品給到幾個代理商,由代理商分到170余家酒店房間讓顧客掃碼支付。老板娘叫我7.31號止用表格統(tǒng)計出來,8月的要入系統(tǒng)。另一個老板給了我8.11號所有銷售到酒店的手工單要我先統(tǒng)計。我7.31號止與8.11號止分別做了表格統(tǒng)計。開始沒期初數(shù),老板娘叫我8.1號到7號以零售服務(wù)平臺的銷售數(shù)量為依據(jù),入釆購單,入調(diào)拔單,再出銷售單,一進(jìn)一出余額為0. 那么我 8.11后公司倉庫的產(chǎn)品庫存與酒店庫存分別是多少?。款^暈,轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,170多家酒店的每家?guī)齑婧凸緜}庫庫存怎么算?請老師給我一個簡單正確的算法,明天上班要用,特急求老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
商管公司,房產(chǎn)是別人的,我們負(fù)責(zé)管理,我們和房產(chǎn)方同屬一個大集團(tuán)不同分公司,我們租來再租出去,現(xiàn)在不是出來新的租賃準(zhǔn)則嗎? 問題一我們必須要用新的準(zhǔn)則嗎?可以用原來的嗎 問題二收到房產(chǎn)方租賃費(fèi)發(fā)票,還沒付款,一般是一個期間的,我怎么入賬?公司要求權(quán)責(zé)發(fā)生制,收入支出匹配,正常怎么做,按公司要求后需要怎么做? 問題三收到客戶支付的房租,我這邊怎么入賬?正常怎么做?按公司要求怎么做?一般一段期間的,公寓那邊會短租,半年幾個月的,商鋪那邊是全額的? 問題四和客戶簽了合同,有免租期,后面幾年收款,目前只收了部分租金和押金,我這個賬怎么做? 問題五以上涉及有來票沒付款的,有收款沒開票的?有開票沒收款的,一般都是期間的,那么我這個增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報
老師:我的這個軟件顯示10.10到期,我如果用這個軟件做新到公司的內(nèi)賬,到期了會查到原做的賬嗎?第二個圖的,新手怎么用?有沒有視頻講課?我剛轉(zhuǎn)行一家新開的公司,18號才開業(yè)。5.19號注冊的,前面幾個月的賬怎么輸入系統(tǒng)?期初數(shù)用哪個月的嗎?5月只有4張記賬憑證。現(xiàn)在還沒收入,屬開辦期嗎?我全部記的管理費(fèi)用,有問題嗎?求老師詳細(xì)介紹一下, 謝謝!
老師好,有一個很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
老師:剛轉(zhuǎn)行,到一家新開的公司。原來幾個月的賬,老板付款的,我做在其他應(yīng)付款科目。原沒出納,現(xiàn)來了出納,她要把我所有的記賬憑證做個流水賬嗎?怎么樣與我對賬呢?其他應(yīng)付款科目一共幾萬元,全部是老板付的,做內(nèi)賬有問題嗎?求老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊一人有限公司嗎
賬上計提的其他應(yīng)收款社保個人部分和其他應(yīng)收款公積金個人部分不對,但是想不到是之前那比計提錯了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請問,請問知識產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用
怎么用呢?我昨天寫了公司名后,建賬時間改不動,想改5月的,然后直接保存了?怎么改嗎?
建賬時間這個選擇了是改不了的,我們有金蝶客服,操作的你可以問問他們
金蝶客服在哪個地方呢?
會計制度切換到后面三種,分別是什么意思呢?
我要不要改呢?
你們是什么會計制度你就選擇什么哦
是新開的,5月注冊的,9月18號才開業(yè),用哪個的?
什么時候做稅務(wù)登記的呢
就用保存的那個,可以嗎?然后我直接錄憑證嗎?5月只有4張記賬憑證,選5月還是6月開始?
注冊是5月19。稅務(wù)登記指外賬上報時間嗎?應(yīng)該是6月份。
那建賬時間可以是六月份的哦
我管理費(fèi)用明細(xì)科目沒有寫開辦費(fèi),有問題嗎?
外賬也沒有寫啊??催@個表的期初數(shù)是不是6月份的嗎?
都沒有出納,那個現(xiàn)金是假的嗎?要不要問?內(nèi)賬怎么樣與外賬的余額保持一致?根本對不上呀?
同學(xué)你好 你按照上面的來做,問問老板咋回事為什么對不上
按外賬的科目做嗎?期初數(shù)是6月的嗎?
學(xué)堂的這個學(xué)習(xí)版能做公司的賬嗎?有的老師說不行?
設(shè)置里系統(tǒng)參數(shù)寫了公司名字保存了,然后是不是填寫財務(wù)初始余額?是不是全部寫0點(diǎn)保存?然后直接錄6月份的憑證試試?
這個不能做,這個就是學(xué)習(xí)版
不能練習(xí)嗎?學(xué)習(xí)版沒視頻講解嗎?
我試一下能不能錄入憑證,可以嗎?
錄了6月份的憑證會自動出科目余額,出報表嗎?
學(xué)習(xí)版就是看怎么做分錄的,不是操作的