納稅調(diào)整明細(xì)表收入其他填寫賬載金額發(fā)票的不含稅金額 招待費(fèi)那個保存自動調(diào)整
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計13萬元,4月已經(jīng)全部認(rèn)證通過;2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當(dāng)月開具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報繳納增值稅;3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當(dāng)月15號返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價與燃油費(fèi)合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購入寫字樓的不動產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元未抵扣(購入寫字樓進(jìn)
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)為:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入總額68000萬元,產(chǎn)品銷售成本45800萬元,稅金及附加9250萬元。(2)銷售費(fèi)用3600萬元。(3)管理費(fèi)用2900萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)280萬元、新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用100萬元。(4)財務(wù)費(fèi)用870萬元。(5)營業(yè)外收入320萬元以及直接投資其他居民企業(yè)分回的股息收入550萬元。(6)營業(yè)外支出1050萬元,其中含該企業(yè)通過省教育廳向某山區(qū)中小學(xué)捐款800萬元。(7)成本費(fèi)用中含2018年度實(shí)際發(fā)生的工資費(fèi)用3000萬元、職工福利費(fèi)480萬元、職工工會經(jīng)費(fèi)90萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)70萬元。(8)7月10日購入一臺符合有關(guān)目錄要求的安全生產(chǎn)專用設(shè)備,不含稅金額234萬元,當(dāng)月投入使用。(9)假定企業(yè)實(shí)行分季預(yù)繳方式,并假定前三季度的預(yù)繳金額為990萬元。要求:計算2022年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅及匯算清繳時應(yīng)補(bǔ)(退)的稅額。這個就是全部的!?。?!謝謝老師?。?!
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)為:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入總額68000萬元,產(chǎn)品銷售成本45800萬元,稅金及附加9250萬元。(2)銷售費(fèi)用3600萬元。(3)管理費(fèi)用2900萬元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)280萬元、新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用100萬元。(4)財務(wù)費(fèi)用870萬元。(5)營業(yè)外收入320萬元以及直接投資其他居民企業(yè)分回的股息收入550萬元。(6)營業(yè)外支出1050萬元,其中含該企業(yè)通過省教育廳向某山區(qū)中小學(xué)捐款800萬元。(7)成本費(fèi)用中含2018年度實(shí)際發(fā)生的工資費(fèi)用3000萬元、職工福利費(fèi)480萬元、職工工會經(jīng)費(fèi)90萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)70萬元。(8)7月10日購入一臺符合有關(guān)目錄要求的安全生產(chǎn)專用設(shè)備,不含稅金額234萬元,當(dāng)月投入使用。(9)假定企業(yè)實(shí)行分季預(yù)繳方式,并假定前三季度的預(yù)繳金額為990萬元。要求:計算2022年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅及匯算清繳時應(yīng)補(bǔ)(退)的稅額。這個就是全部的!謝謝老師!
老師好,我是小微企業(yè)小規(guī)模,旅游投資有限公司剛成立一年,沒費(fèi)用沒收入,一直0申報到現(xiàn)在,12月10號在經(jīng)營范圍內(nèi),需開了14萬信息咨詢普票和6萬的計算機(jī)軟件普票,4萬的會議展覽服務(wù)票,現(xiàn)在公司沒有進(jìn)項(xiàng)票,沒有費(fèi)用票,公司只有我一個人,雖然免增值稅,企業(yè)所得稅我該怎樣避稅少交呢?現(xiàn)在12月份了,不知道該怎么辦?我是財稅小白,期待老師幫住[合十][玫瑰]
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問下個體戶定期定額需要做賬嗎
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會計,每天15小時學(xué)習(xí),需要多久能勝任一般會計工作?能速成么?
老師您好,我公司提供設(shè)備銷售及安裝,如分開核算空調(diào)5000,安裝1000,分開核算的安裝服務(wù)算是甲供材料按簡易計稅3%開嗎?還是9%? 還有如果是接到A公司分包安裝給我公司接安裝活,純提供安裝服務(wù)可以按簡易計稅3%開嗎?簡易計稅是不是不能抵扣對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)安裝3%或9%。
陜西中級審計需要繼續(xù)教育嗎?在哪里繼續(xù)教育
老師你好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額大于銷項(xiàng)發(fā)票金額,1.報稅時可以選擇當(dāng)月不勾選下月再勾選嗎?2.如果已經(jīng)點(diǎn)了抵扣勾選形成留底稅額當(dāng)月不選擇退稅,下月還能用這些留底稅額抵扣嗎?3.留底退稅有什么要求?
老師我們是河北省石家莊小規(guī)模建筑家裝設(shè)計公司,那我們的成本應(yīng)該占到收入的多少比較合理?我們要是成本太低了是不是也不太好?
老師,這里的債為什么不抵稅?標(biāo)頭給了稅率25%
審計公司的人審計出了問題,有沒有義務(wù)教怎么改正呀
老師,反向購買,法律上的母公司編合報對吧?
你好 云星空Boss需要每年付費(fèi)嗎?
沒有看懂,辛苦老師仔細(xì)描述一下。 另外賬務(wù)方面需要具體怎么處理呢
借以前年度損益調(diào)整, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 納稅調(diào)整明細(xì)表,收入其他填寫賬載金額。 你的收入減少需要納稅調(diào)減 保存了主表和105000之后,收入減少了,那你的招待費(fèi)不用調(diào)整。他稅收金額會自動給你調(diào)整的
具體的哪一個看不懂,單獨(dú)拿出來
105000是?賬載金額填的不含稅收入嗎?那么我的年報需要調(diào)整嗎 應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
納稅調(diào)整明細(xì)表 是的 年財務(wù)報表不需要調(diào)整
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快
老師,另外還有個問題,我沖紅的發(fā)票,之前已經(jīng)繳納過的相關(guān)銷項(xiàng)稅額怎么處理,稅局能退回嗎
一般納稅人,你填寫負(fù)數(shù)銷售額之后,這個大部分是留著以后抵扣自動留底。你申報的時候看一下吧。