那是因為收入少多了,然后要求你們交稅,是這個意思嗎?
公司是小規(guī)模,之前是核定征收沒有做賬,現(xiàn)在查賬征收,稅務(wù)局讓把第一季度的賬補起來,這個要怎么補?直接做在4月嗎?之前也都沒有票據(jù)的
老師,更正以前年度未開票收入,怎么入賬,是不是可以直接 借:應(yīng)收 貸:以前年度損益調(diào)整,補交的增值稅也直接 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀存這樣?不然計入收入和銷項,今年的收入發(fā)生額和稅收以及這塊的累計數(shù)就不對了。
請問被稽查補繳了以前年度的增值稅 如果做賬?沒有調(diào)整收入 直接補征了增值稅和附加稅
補繳以前年度的個人所得稅,是那種收不回來的,分錄怎么做呀
老師,補交以前年度無票收入怎么入賬
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個體工商戶),個體工商戶字樣之前沒有就算是個體戶也不會顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會不會存在什么風(fēng)險,我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊資本是300元。他認(rèn)繳了15萬。沒有實繳。這種怎么操作。
老師麻煩問一下企業(yè)所得稅季度申報表是不是只能更正第四季度的
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進(jìn)項發(fā)票過多,少交增值稅,導(dǎo)致庫存過多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬 啥原因?qū)е碌?/p>
營業(yè)外支出匯繳清算的時候需要納稅調(diào)增?
沒補收入,是直接補的稅,稽查局的
那稅務(wù)局要求你們單位直接補稅就行,不用補收入。是這個意思的話, 借利潤分配,未分配利潤, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅407001.48, 應(yīng)交稅費城建稅20350.09, 應(yīng)交稅費印花稅3471.6, 應(yīng)交稅費教育附加12210.06, 應(yīng)交稅費地方教育附加8140.02 借應(yīng)交稅費未交增值稅407001.48, 應(yīng)交稅費城建稅20350.09, 應(yīng)交稅費印花稅3471.6, 應(yīng)交稅費教育附加12210.06, 應(yīng)交稅費地方教育附加8140.02 貸銀行存款
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。