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老師,補(bǔ)交以前年度無(wú)票收入怎么入賬

2024-09-12 09:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-12 09:02

你好,這個(gè)是借應(yīng)收帳款等,貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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你好,這個(gè)是借應(yīng)收帳款等,貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2024-09-12
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借 :未分配利潤(rùn) 貸:庫(kù)存商品
2024-10-09
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:銀行存款
2024-08-01
你好 現(xiàn)在不開發(fā)票 就直接紅沖收入 和在按發(fā)票做一筆即可。 不需要走以前年度損益調(diào)整科目走 。因?yàn)槟阒皥?bào)稅了 只是補(bǔ)發(fā)票而已 。
2020-09-23
具體的是哪一些稅款的?
2024-10-10
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