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老師,補交以前年度的增值稅和附加稅怎么入賬啊

2024-07-29 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-29 13:57

這個要看是什么原因要補 是因為之前少交了少確認的收入嗎?

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快賬用戶4260 追問 2024-07-29 13:58

但是沒開票也沒申報所以少交了

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齊紅老師 解答 2024-07-29 13:59

你好!這個你應該借應收賬款等,貸以前年度損益調(diào)整?應交稅費,應交增值稅 然后再借以前年度損益調(diào)整,貸應交稅費,應交城建稅,教育費附加等

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快賬用戶4260 追問 2024-07-29 14:15

也就是那筆增值稅 也是最終由以前年度損益轉(zhuǎn)到未分配利潤是嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-29 14:16

不是的,他這個涉及的其實是主營業(yè)務收入和稅金及附加。跟增值稅這個沒有什么直接關(guān)系。

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快賬用戶4260 追問 2024-07-29 14:17

損益類科目通過以前年的損益調(diào)整,補交的增值稅通過什么科目呢?最終怎么結(jié)平呢

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齊紅老師 解答 2024-07-29 14:18

你好,這個補交的增值稅你正常做應交稅費,應交增值稅就可以了。就按上面的憑證,然后做交納的就可以了。

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這個要看是什么原因要補 是因為之前少交了少確認的收入嗎?
2024-07-29
你好 是少做了收入的嗎?
2023-10-03
你好,是少做了收入的嗎?
2024-07-29
你好,印花稅附加稅和所得稅,都是借以前年度損益調(diào)整應交稅費,應交印花稅,附加稅,所得稅。 然后再交了就可以了,增值稅的話要看是什么原因。
2024-11-04
同學,你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
2024-06-30
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