您好,您可以盤(pán)點(diǎn)做賬沒(méi)有發(fā)票的,也正常把賬做起來(lái)就行。先盤(pán)點(diǎn)出來(lái),資產(chǎn)負(fù)債,實(shí)收資本等錄入期初試算平衡開(kāi)始做賬。
公司是小規(guī)模核定征收,員工工資很少,費(fèi)用也少,之前的銀行賬付的貨款是給很多不同的人付的,而且沒(méi)有入庫(kù)單,一直沒(méi)做賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)這個(gè)賬呢?
老師您好,就是之前我咨詢那家企業(yè)一直都沒(méi)有做賬,屬于獨(dú)資企業(yè),并且沒(méi)有做賬,現(xiàn)在正常營(yíng)業(yè)了,每月也開(kāi)發(fā)票出去,現(xiàn)在需要繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,但因?yàn)橹皼](méi)有做賬,現(xiàn)在成本也沒(méi)啥,稅務(wù)局之前給我們核定的是查賬征收,現(xiàn)在能申請(qǐng)更改為核定征收不?更改征收方式
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在22年2月之前都是核定征收,2月之后變?yōu)椴橘~征收了,22年沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,現(xiàn)在打算注銷掉,那以前年度按核定征收繳納個(gè)稅的還需要按查賬征收補(bǔ)稅嗎?
老師公司之前是核定征收,現(xiàn)在匯算清繳才知道2022年變成查賬征收了,之前的報(bào)表才填了收入沒(méi)有填成本,一直沒(méi)有做賬,也沒(méi)有成本發(fā)票,現(xiàn)在要補(bǔ)22年的賬,轉(zhuǎn)出去的都沒(méi)有成本發(fā)票,這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)還能抵去年的成本嗎
老師咨詢一下,一個(gè)個(gè)體戶,之前都是核定征收的,今年4月開(kāi)始稅務(wù)局讓變更為查賬征收,之前都沒(méi)有建賬做賬,現(xiàn)在從4月開(kāi)始建賬,那么銀行賬有余額還有之前往來(lái)款,我4月該怎么建賬?[微笑]
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
需要3個(gè)月都要有數(shù)據(jù)嗎
你好,是的。一季度就是三個(gè)月嗎?都要有數(shù)據(jù)。