你好,你這個(gè)可以借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,稽查補(bǔ)稅貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 然后再支付就可以了
老師,請問稅務(wù)稽查查出以前年度專票為虛開,補(bǔ)交的增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅怎么入賬? 直接計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎? 稅務(wù)要求不能做成本的庫存是直接做負(fù)數(shù)沖嗎?
老師,請問補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅計(jì)入以前年度損益調(diào)整后,年度匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
我公司是一般納稅人,因稽查要補(bǔ)繳2018年增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅, 這個(gè)賬務(wù)上該怎么調(diào)整增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅 這些以前年度的稅
補(bǔ)繳以前年度的增值稅,附加稅,滯納金,怎么做賬?沒有以前年度損益調(diào)整科目
稅務(wù)稽查以前年度無票收入,補(bǔ)繳的增值稅和附加稅已經(jīng)繳納,但是補(bǔ)繳的收入還沒有做因?yàn)槎惥诌€沒給相關(guān)的處理文書,能先做一部分以前年度的成本嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
那就是這個(gè)應(yīng)交增值稅 稽查補(bǔ)稅一直掛著余額是嗎??
你好,是的,這個(gè)是掛著。
沒有關(guān)系嗎? 那我直接做在已交稅金中是不是也可以?
你好!可以是可以,但是科目不標(biāo)準(zhǔn)