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老師,24年度年夜飯給員工發(fā)紅包福利,人事報(bào)銷員工200多人合計(jì)發(fā)了24000,計(jì)入福利費(fèi),沒有申報(bào)個(gè)稅,請問匯算清繳是否需要調(diào)增?

2025-05-22 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-22 09:08

你好,是的。其實(shí)這個(gè)應(yīng)該更正申報(bào),然后稅前扣除,才是正規(guī)的做法,

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你好,是的。其實(shí)這個(gè)應(yīng)該更正申報(bào),然后稅前扣除,才是正規(guī)的做法,
2025-05-22
同學(xué)你好! 我來給你說明。
2024-01-20
需要調(diào)燈,不允許抵扣 得調(diào)增的。
2023-05-15
你好,這種櫻桃是大家一起的嗎? 團(tuán)建這種不用計(jì)入工資是沒問題的。
2025-03-21
您好,沖銷2023年計(jì)提的管理費(fèi)用,需要沖銷在2023年,調(diào)整利潤分配未分配利潤,不調(diào)整2024年的損益
2025-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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